Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně nekonečného příběhu TZ vs. oprava. Máme zpracovánu projektovou dokumentaci na akci modernizace učebny. V rámci tohoto projektu jsou vyčísleny náklady na stavební práce, nábytek, elektřinu a úpravu rozvodu vodu. Mohu náklady rozdělit podle jednotlivých prací na investici (technické zhodnocení) a opravu? Např. vybourání nových dveří - TZ, nové obklady stěny - TZ, výměna staré dlažby za novou - oprava, výměna stávajících svítidel (zářivek) za menší počet LED svítidel - oprava? atd. A následně podle toho (procentem nebo poměrem) rozdělit i částku za zpracování projektové dokumentace na investici a ostatní (opravy, pořízení majetku). Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k PC, které jsme nakoupili v roce 2018, jsme nyní dodatečně pořídili držáky (220 Kč na 1 PC) a objednali jsme u externí firmy instalaci těchto počítačů včetně instalace SW (2 500 Kč na 1 PC).
Prosím o radu, jak zaúčtovat.
Děkuji a přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Zaměstnankyně mi přinesla fakturu za zájezd. Fa je vystavená na naší organizaci. Je tam rozepsaný řádně termín i místo rekreace, ale v textu jsou vypsaní všichni členové rodiny Dále cena zájezdu celkem , ale k úhradě pouze výše schváleného příspěvku.
Je možné takhle fakturu akceptovat? Dle mého nesplňuje požadavky FKSP a fa jsem odmítla, ale nechci poškodit zaměstnankyni. děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
měla bych takovýto dotaz. Pokud nakupuji některé věci v obchodním řetězci a je mi vystaven paragon z kasy( je na něm vytisknutý název,IČ,....) musím ještě nechat tento doklad orazítkovat a podepsat
např. paní, která mi to markovala a nebo na informacích ? Pročítala jsem si náležitosti zjednodušeného účetního dokladu podle zákona o účetnictví, ale není mi to zcela jasné. Někde mě i odmítají, že již to není povinnost nechávat razítkovat a podepisovat.
Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz za ÚSC. Zřizujeme ZŠ, MŠ i dvě samostatné ŠJ /školní jídelny/. Jedna naše ŠJ použila k 31.12.2018 fond odměn na dofinancování překročených prostředků na platy. Odvody uhradila z rezervního fondu místo z provozního příspěvku. Je to velký problém, pokud ano, jak má ŠJ postupovat, aby chybu napravila. Na školeních se totiž setkáváme s různými názory školitelů a nemáme v tom jasno.
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme PO zřízená městem, tvoříme fond FKSP 2%.
V publikaci o FKSP vydanou nakladatelstvím Anag v 2018., jsem se dočetla, že s účinností od 1.1.2018 lze přispívat zaměstnancům na dioptrické brýle a kontaktní čočky a zdravotní obuv. Hledala jsem to ve vyhlášce o FKSP č.114/2002 Sb. a v žádném paragrafu jsem to nenašla.V §4 odst.2 je jen uvedeno, že se dá přispívat na vitamínové prostředky a očkování... nic víc. Můžete mi poradit jestli tedy skutečně můžeme přispívat na brýle a kontaktní čočky a zdrav. obuv? A pod který § toto spadá? A jestli je zde povinnost, aby subjekt, od kterého to koupíme, byl v registru poskytovatelů zdrav.služeb.? Popřípadě jaké ještě další podmínky musíme splnit. děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme PO zřízená ÚSC, účtujeme v plném rozsahu.
V letošním roce naše organizace oslaví výročí založení a pan ředitel by chtěl při této příležitosti nechat vydat poštovní známku. Byla by v nominální hodnotě 19,- Kč a byla by normálně použitelná k zasílání dopisů, skutečná cena za výrobu však bude 30,10 Kč vzhledem k vlastní tématice. Dále je plánováno, že část těchto známek by byla darována hostům, sponzorům nebo účastníkům naší činnosti (dětem) a další část by byla prodávána ostatním zájemcům.
Chtěla bych se zeptat:
1) Na jaký účet výrobu takové poštovní známky zaúčtovat (263 nebo
518 nebo obojí?) a v jakých hodnotách
2) Jestli vůbec - jako PO - můžeme tyto známky darovat nebo zda by
šlo část (jen to množství, které by se "rozdalo") zaúčtovat na účet
513 jako reprezentace
3) Jestli je můžeme dále prodávat zájemcům, to by bylo asi v
pořizovací ceně, ale přesně to vzhledem k haléřům nelze udělat
(co se ziskem event. ztrátou) - a na jaký účet tento příjem
zaúčtovat.
4) Nebo se tomu raději vyhnout a pořídit např. samolepky - byla by
to reprezentace nebo by to mohlo jít z 501
Jedná se o jednorázovou činnost, ale nemáme doplňkovou činnost
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý de,mám dotaz,na jaký účet zaúčtovat zákonné pojištění vozidel a na jaký účet havarijní pojištění vozidel,jsme příspěvková organizace
moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dostali od zřizovatele, kterým je MÚ, přípis, abychom zaslali na jejich účet částku, kterou jsme měli v rezervním fondu. Prosím, jak mám zaúčtovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
pokud účtuju odpis nedobytné pohledávky, která byla předtím na opravných položkách dle účetního standardu, vznikne na účtu 556 mínus.
Tvorba a zvýšení opravných položek k pohledávkám MD 556 D 194 ( rok 2012 ).
Snížení a zrušení MD 194 D 556, pohledávky jsou nedobytné MD 557 D 311 ( rok 2018 ).
Můžete mi prosím poradit, zda v tomto výjimečném případě může být účet 556 mínusový?
Velmi Vás prosím o odpověď obratem.
Děkuji moc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
kontrolou KÚ byly zjištěny rozdíly účtu 412 (FKSP) a 243 (běžný účet FKSP). Nastoupila jsem na pozici účetní již s těmito rozdíly a nyní potřebuji tuto skutečnost dát do pořádku. Ve spolupráci s kontrolou z KÚ se nepodařilo i při zpětném hledání v minulých letech rozdíl (1473,44 Kč) vyhledat. Nyní již provádíme i dokladové inventury (nedohledaný rozdíl jsem uvedla v ní). Kontrola zřizovatele (obec) doporučuje převést tuto částku z běžného účtu na účet FKSP. Dotaz: je to správné řešení? A pokud ANO - jak potom zaúčtuji? děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme PO (ZŠ, ZUŠ a MŠ), jejímž zřizovatelem je obec.
Dnes bych měla dotaz k lyžařskému výcviku. Potřebovala bych prosím napsat postup, co a jak požadovat při této akci a jak zaúčtovat. Nemám v tom praxi.
Navrhovaný postup:
- Peníze, které se vyberou od žáků, přebírám v hotovosti do pokladny na účet 377. (To je i u škol v přírodě a vůbec, když se vybírají peníze od žáků.)
- Faktura – částka placená předem za žáky (část) MD 377 / D 321,
úhrada faktury MD 321 / D 241.
- Po lyžařském výcviku: příjmový doklad od dopravce za dopravu: MD 377 / D 261 (za žáky) a MD 518 s UZetem / D 261 (za učitele). (Nebo má být za učitele 512 s UZetem?)
- Faktura po lyžařském výcviku za ubytování a stravování: MD 377 / 321 (za žáky) a MD 518 s UZetem / D 321 ( za učitele), např. 2 učitelé to mají úplně zdarma. (Nebo má být za učitele 512 s UZetem?). Úhrada faktury MD 321 / D 241.
- Cestovní příkazy pro 3 učitele a 1 externí pracovnici na Dohodu o prac. činnosti:
Jízdné a přeprava bude u všech 0, protože byl hrazen doklad od dopravce.
Stravné bude u všech 0, protože bylo hrazeno fakturou za ubytování a stravování. Má tam být u všech vypočítán tzv. pitný režim, tj. 25% ze 195Kč = 48,75Kč krát počet dní?
Nutné vedlejší výdaje: účtenky za vleky, permanentky za vleky, částka za opotřebení
lyží.
Cestovní příkazy proplacené na každého učitele a pracovníka na Dohodu - MD 512 s UZetem / D 261.
Je nějaká příručka, kde by byly popsány postupy k lyžařským výcvikům, výletům, školám v přírodě – možnosti, které mohou nastat?
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu, jak mám vyřešit chybu v loňském roce. Zapomenula jsem proúčtovat náklady jedné z dotací, které škola čerpá, konkrétně Erasmus+, do výnosu. Jedná se o částku 155 tisíc. Ztráta, která vznikla byla pokryta z rez. fondu, protože škola měla zřizovatelem povoleno ho čerpat do výše 200 tisíc. Uzávěrka je na MF odeslána. Účetnictví roku 2018 mám ještě otevřeno. Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu jak zaúčtovat zálohu od obce na platy ,které mají být hrazeny z dotace EU.
Na konci roku nám nepřišla dotace od EU ta má přijít až v březnu 2019 na účet obce. Na překlenutí této doby nám obec poskytla zálohu a tu bude chtít v příštím roce vrátit a pošle nám celou částku dotace EU ,kterou dostane na účet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, 1. zda v případě, že máme příjmy z pronájmu, např. bytu, nápojového automatu - jak stanovit náklady k těmto příjmům? Mohla by se použít sazba 30 %. Protože máme i příjem z pronájmu tělocvičny, kde vypočítávám k příjmům režijní náklady.
2. Dále máme odborný výcvik žáků rozdělen na střediska. Pokud mám 2 střediska zisková a 3 střediska ztrátová, daním zisková střediska nebo daním rozdíl ziskových a ztrátových středisek.
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková