Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych vás požádala o konzultaci.
MŠ vybrala hotovost od rodičů na švp(241/324) a zaplatila zálohu na pobyt 90000,-- (324/241)
Majitel, kterému byly peníze poukázány je zpronevěřil. Paní ředitelka na něj podala trestní oznámení. Obec odsouhlasila náhradní švp uhradit z RF. Jak mám prosím zaúčtovat těch již odeslaných 90000,--? Jako dlouhodobou pohledávku? 377-MD a 324 mínus MD? Na té 377 to budu evidovat tak dlouho dokud nebude uzavřeno trestní stíhání? Děkuji moc za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, součástí nákladů na pořízení DHM jsou práce zaplacené na dohodu o provedení práce - účtováno MD 521, D 331. Prosím o radu, jakým způsobem zaúčtuji tuto částku na účet 042, abych mohla stanovit poř.cenu DHM a aby tato částka nebyla v nákladech dvakrát - na účtu 521 a v odpisech na účtu 551. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
řešíme obsahové vymezení položky C.2. "Snížení investičních transferyů ve věcné a časové souvislosti" a C.1. "Zvýšení stavu trasnferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období ".
Dle vyhlášky 410/2009 Sb v § 45 odst. 1c) vyplývá, že u C.1. se jedná jen o transfery, ze kterých příspěvková orgnizace pořídí investiční majetek z investiční dotace, jejíž je příjemcem, mimo dotace od zřizovatele na účet D 403. Patří do přílohy i přírůstky na D 403 z důvodu svěření majetku na PO, bezúplatné převody a dary pořízené na 403?
V položce C.2. by se mělo zobrazovat ponížení účtu 403 o odpisy, ale otázka zní o jaké? Pouze z vlastních projektů, které byly pro příspěvkovou orgnizaci investičním transferem, nebo i odpisy ze svěřeného transferového majetku?
Příklad u příspěvkové organizace:
převod majetku od zřizovatele 021/081+401+403
odepisování matetku 551/081 401/416 403/672
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zřizovatel předal naší PO k hospodaření budovu: poř.cena 800 tis., oprávky 160 tis., zůst.cena 640 tis. Prosím o radu, jak zaúčtovat bezúplatné převzetí tohoto neodepsaného DHM. Z jaké ceny se budou počítat odpisy - z pořizovací nebo zůstatkové (odp.sazba 100 roků)? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO /ZŠ/ a sledujeme obrat pro registraci k DPH. Pohybujeme se kolem 700 tis. Kč. Prosím, je hranice 750 tis. od 01.01.2014 platná ?
A dále, bude od 01.01.2014 rozšířen okruh subjektů sestavujících PAP? Máme aktiva netto přes 30 mil. Kč. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. PO - škola pořádala akademii, při níž vybrala dobrovolné vstupné. Toto vstupné použije na úhradu nájmu kulturního domu, kde akademie probíhala. Jak zaúčtovat toto vstupné? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, objednali jsme si u firmy čepice a průpisky i s natištěným logem. Mám fakturu účtovat celou na služby, nebo na materiál a nebo ji musím rozúčtovat - cenu čepic a průpisek na materiál a práce spojené s natištěním loga na služby?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme DDM a koupili jsme z FKSP jednotné oblečení pro zaměstnance, vše s potiskem loga DDM. Trička po 250,-, bundy 900,-. Na hmotný majetek nad 500,- dáváme inventární čísla. Mám zařadit do majetku i ty bundy?
Zatím jsem účtovala
přijetí faktury 412/321
úhrada faktury 321/241
Mám účtovat i o čerpání FKSP?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme PO řízená krajem a nyní prodáváme DHM , který je již plně odepsán a pořízovací cena byla 22 896,--Kč . Nechali jsme vypracovat znalecký posudek a ten stanovil cenu 19.300,--Kč.
Prodejní cena dle smlouvy je 25.000,--Kč.¨
Rozhodnutí o přebytečnosti bylo provedeno v 3/2013, znalecký posudek 4/2013 a prodej uskutečněn 5/2013
Chtěla bych si ověřit nejen účtování , ale i v jakém měsíci
kterou operaci účtovat:
do dubna 2013
1. 082/022 22896,-- / zrušení oprávek
2. 022/407 19300,-- / přecenění na reálnou hodnotu
3. 553/022 19300,--
do května 2013
4. 311/646 25000,-- / prodejní cena dle kupní smlouvy
5. 407/664 19300,-- / rozpuštění přecenění
dále nevím jestli mám vytvořit opravdu fond (jak někde v dotazu uvádíte)
t.j. 548/416 25000,--
Můžete mi sdělit, jestli výše uvedené účtování je ve správném postupu a s jakým datem udělat vyřazovací protokol?? Jestli až po skutečném prodeji nebo dříve?
Předem děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme příspěvková organizace, která nebyla zřízena za účelem podnikání, máme sportovní a kulturní činnost.
Nakupujem zboží-materiál v jiném členském státu.
Konkrétně: náhradní díly pro lyžařský vodní vlek, jehož činnost je osvobozená od DPH.
Odvedu DPH, přestože je činnost osvobozená a pokud ano, mohu si DPH zpět nárokovat, tak jako u dovozu uboží za účelem prodeje? Dále by mě zajímalo, dle jakých paragrafů ZDP bude DPH zařazeno do přiznání.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme příspěvková organizace a v rámci námi organizované akce pořádalo spřátelené občanské sdružení svoji vlastní akci. Za naši pomoc bylo dohodnuto, že dostaneme určitý podíl na zisku z této akce. Prosím o radu, jestli to máme zúčtovat jako dar nebo jako prostý výnos. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je správné zaúčtovat projekt.dokumentaci stavby v částce
115 000,-Kč na účet 041 ? Mám to tam ponechat po celou dobu stavby ? A co odpisy ?
Děkuji předem za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kam zaúčtovat odstupné zaměstnance. Účtuje se jako součást hrubých platů nebo jej mám zaúčtovat jako OON (ostatní osobní náklady)?
Děkuji za odpověď, krásný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
měli bychom na Vás dotaz ohledně devizové pokladny. V rámci programu Leonardo byli pedagogové z naší školy vyslání na služební cestu do zahraničí. Vyplácela se jim záloha v eurech vybrána přímo z eurového účtu. Bohužel jsme tam neměli dostatečnou sumu devizí a tak jsme zbytek vyměnili v bance (hotovost z pokladny). Na dokladu z banky je částka za eura a poplatek za výměnu. Zajímalo by nás, zda se tento poplatek účtuje zvlášť (jako bankovní poplatek), nebo zda se celá částka na dokladu bere jako celková suma za výměnu eur. Má to vliv na koncové vyúčtování za cestovné za pedagogy, kdy nedoplatek budeme refundovat z eurového účtu na náš provozní.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaz ohledně účtování drobného dlouhodobého majetku. Naše organizace účtuje drobný dlouhodobý majetek 028/321 následně 558/088. Ve standardu č.710 platný od 1.1.2013 jsme objevili, že se opět účtuje jako dříve 5../321, následně 028/088.
V účetních souvztažnostech pro rok 2013 od různých vydavatelů je účtováno 028/321,558/088. Vzhledem k tomu, že nás nikdo metodicky nevede, prosíme o názor, zda-li se máme řídit standardem 710 platným od 1.1.2013, nebo můžeme vycházet ze směrnic vydávaných firmou, od které směrnice nakupujeme? Jsme PO zřízena územním samosprávným celkem.
Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková