PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • kapesné
    14. 05. 2013

    Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Při zahraniční služební cestě bude vypláceno jak stravné tak kapesné ve výši 40% ze stravného. Jde mi o částku, ze které se bude kapesné vypočítávat - z celé částky stravného dle § 170 ods.3 nebo z ponížené částky stravného o poskytnuté jídlo dle § 179? Jsme příspěvková organizace jejiž zřizovatelem je kraj. Děkuji za zodpovězení dotazu

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mimořádná závěrka
    14. 05. 2013

    Dobrý den,
    Je nutno schválit zřizovatelem také mimořádnou závěrku příspěvkové organizace, která byla zrušena k 31.7.2012?

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • obrat DPH ve školství
    13. 05. 2013

    Dobrý den,
    chtěla jsem se zeptat, zda se do obratu DPH započítávají také úhrady od žáků za lyžařský výcvik, školy v přírodě a školní výlety. Dříve tomu tak nebylo, ale prý došlo ke změně a nyní se tyto platby do obratu zahrnují.
    Děkuji za odpověď.
    Přeji hezký den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • silniční daň, účtování upgrade
    13. 05. 2013

    Dobrý den,
    jsme příspěvková organizace (ZUŠ), máme hlavní a doplňkovou činnost. V rámci hlavní činnosti zaměstnanci v minulém roce vykonali několik pracovních cest, kdy ředitel
    povolil soukromý osobní automobil a to na pracovní cesty v České republice ale i na pracovní cesty do SRN. Cestovní náhrady jsme vypláceli dle zákona, ale jak je to se silniční daní?
    V lednu jsem se telefonicky dotazovala na finančním úřadu a bylo mě sděleno, že příspěvkové organizace dle § 2 silniční daň neplatí a když byly pracovní cesty v rámci hlavní činnosti tak už vůbec ne.
    Myslím ale, že jsme povinni platit silniční daň v případě, že vykazujeme jako organizace zisk a to my vykazujeme jak z hlavní činnosti, tak z doplňkové.
    V lednu ale ještě nemáme v žádném případě zpracovanou účetní uzávěrku, takže výsledek hospodaření neznáme.
    Chtěla bych mít jasno, než půjdu jednat na finanční úřad.

    Ještě bych se chtěla dotázat jak účtují:
    upgrade PC programů,
    servis (pravidelná platba čtvrtletně)- (účetní program mzdy),
    pravidelná údržba – 1 x ročně (účetní program Fenix).
    Účtuje se vše na 518? Jsou daná jasná pravidla jak tyto účetní případy účtovat?
    Každá firma to nazývá jinak a v podstatě jde o aktualizace a zajištění chodu PC programů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování energí
    12. 05. 2013

    Dobrý den,
    při měsíčním vyúčtování spotřeby energií (EE, vody, plynu) za budovu školy provádím dle podružného zařízení výpočet poměrné spotřeby energií nájemci (z důvodu snížení obratu DPH). Fakturu tedy účtuji:
    MD - 502 a 377
    DAL - 321

    Vystavenou fakturu nájemci pak účtuji 311/377.
    Volím správný účet 377?
    Děkuji mnohokrát.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pokladna
    10. 05. 2013

    Na školení nám říkali, že při nákupu za hotové přes pokladnu bychom měli vyplňovat nejprve žádanku o povolení nákupu. Jinak porušujeme zákon 320/2001 o Finanční kontrole. Prosím o radu co by měla žádanka obsahovat a kde bych k tomuto našla nějaký materiál.
    Mě se nepodařilo žádný materiál týkající se pokladny (žádanek) najít.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krytí ztráty PO z rezervního fondu
    07. 05. 2013

    PO hospodařila v r. 2012 se ztrátou, kterou navrhuje pokrýt z rezervního fondu. Je to i součástí zápisu z projednávání výsledku hospodaření PO za rok 2012. Jak by mělo znít usnesení rady zřizovatele ohledně pokrytí ztráty r. 2012? Nenašla jsem ve 250/2000 Sb. že by toto zřizovatel oficiálně rozhodoval. Rada schvaluje pouze rozdělení zlepšeného VH do fondů (rezervního a odměn) a nově za úč. období r. 2012 účetní závěrku zřízených PO.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Použití rezervního fondu zřízené PO
    07. 05. 2013

    PO vyžaduje souhlas zřizovatele (rady) s použitím rezervního fondu. Domníváme se, že k tomuto není nutno vydávat žádné rozhodnutí zřizovatele. Je tomu tak?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na investici
    07. 05. 2013

    Dobrý den,
    Obdržela jsem účelovou dotaci na investici ve výši 53 000 Kč (sporák) Jak tuto transakci zaúčtovat ? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • technické zhodnocení
    07. 05. 2013

    Dobrý den,

    rozšířili jsme počítačové sítě ve výši 30.000,-Kč. naúčtovala jsem to na účet 549- postupovala jsem správně ?

    děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP
    02. 05. 2013

    Jako PO hospodaříme s FKSP. Nikde jsem nenašla povinnost vést pokladnu FKSP. V současné době máme zvláštní bankovní účet, ale pokladnu ne. Pro hotovostní platby využíváme provozní pokladnu a finanční hotovost si převádíme v rámci bankovních účtů tak, aby bylo hospodaření s fondem prokazatelné. Je to špatně?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FRIM+pronájmy prostor.
    02. 05. 2013

    Dobrý den - mám dva různé dotazy- převzala jsem účetnictví a zjišťuji problémy,z kterými bych chtěla poradit.

    1/ Základní škola(PO) pořídila v min.letech sam.mov.věci (účet 022). Pořízení bylo zaúčtováno 022/321 a 416/401(tehdy ještě 916/901) . Ale účet 416 byl nulový! =nebyly převedeny prostř.z 672 na 416. Na účtu 416 je tedy mínusová hodnota ve výši cca 200 000,-- Kč(proběhlo již několik auditů a nikdo neřešil!!). Následné odpisy byly sice účtovány 551/082 a 401/416 ale zároveň ihned 416/648. Takže teď je na 416 mínusem skutečně jen hodnota nakoupeného majetku. Bohužel není ani nic na 413 (Rez.fondu) abych mohla třeba udělat převod.
    Nyní přemýšlím jak napravit. Mohu nyní udělat "dofinancování" inv.fondu z přísp.na provoz (672/416) nebo raději počkat a příští rok ze zisku,který by letos měl být udělat převod z 413/416.
    Učet 408(opravy chyb min.let) asi použít nemohu,když nesplňuji kriteria?. Nebo je nějaká jiná možnost a co doporučujete.

    druhý dotaz
    2/ Sociální služby (PO) má v hlavní činnosti "Komunitní centrum" které slouží pro činnost občanských sdružení.(takto je uvedeni i ve zříz.listině) Těmto o.s. je vystavována faktura na úhradu nájmu+režií. Je účtováno na účet 602 hl.činnosti. Nemůže mi to někdo(fin.úřad) "napadnout" že je to pronájem=měl by být účet 603,který je vždy předmětem DPPO ?

    Moc děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar účelový - investice
    02. 05. 2013

    Pokud PO zřízená ÚSC příjme finanční dar účelové vázaný na investici (DHM) do vlastnictví zřizovatele, bude tento finanční dar jako investiční transfer od zřizovatele a nebudeme tedy účtovat přes účet 403 nebo postupujeme dle ČÚS 704 a tudíž taky neúčtujeme přes účet 403. Dle tohoto ĆÚS účtujeme tvorbu 7.3. písmeno c) 241/416 a použití 7.4. písmeno a) 416/401.

    Předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování bonusu
    29. 04. 2013

    Jsme PO. Na základě odebírání zdravotních pomůcek nám vzniká u dodavatele bonus za určité období. Ten si můžeme vybrat buď zase formou pomůcek nebo je nám vyplacen.Jakým způsobem mám o bonuse účtovat? Tento finanční bunus jsme zaúčtovali následujícím způsobem. Předpis 378/649, úhrada 241/378. Je toto účtování správné? Máme provést účtování do fondu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rezervní fond účtování použití na doměrek DPH
    26. 04. 2013

    Dobrý den,
    moc prosím o odpověd na dotaz,
    Čerpali jsme z rezervního fondu částku 463 000Kč na doměrek za dodatečná DPH za rok 2010,2011,
    Zaúčtovala jsem čerpání 416/648.Potom bude následovat úhrada 343/241, ale nevím co dál. Nikdy jsem se s tím nesetkala.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu