PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Zisk v příspěvkové organizaci
    18. 03. 2013

    Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda PO může ve své doplňkové činnosti vytvářet zisk v jakékoliv výši,nebo platí nějaké omezení?Máme doplňkovou činnost a celkem velký zisk,vnitřní finanční kontrola tvrdí,že nesmíme vytvářet jako PO velký zisk.Nechápu,přece by zřizovatel měl být spokojen,že zisk vytváříme???? A není to na úkor hlavní činnosti.
    Zisk samozřejmě daníme.
    děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 406
    15. 03. 2013

    Začátkem r.2010 byla účtována spotřeba el.en. při vyúčtování za období 2009 na účet 406.
    Je závadou, když částka je stále na účtě 406 ? nebo je možno částku odúčtovat?
    Děkuji mnohokrát.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO
    15. 03. 2013

    Dobrý den,
    prosím o radu ohledně vyplňování DPPO.
    1.Když vyloučím na řádku č.110 DPPO úroky BÚ ve výši 3.066,--Kč, mám vyloučit proti tomu zaplacené poplatky z BÚ, ř.40 a v jaké výši?,poplatky na 518 mám ve výši 4000,--Kč.(dle školitele ano)
    2.v r.2012 jsme čerpali z rezervního fondu 473.000,--Kč (MD413/D648),mám tyto výnosy vyčlenit na r.140 a proti tomu ve stejné výši náklady na ř.40?(dle školitele ne)
    3.je účet 513 daňově neuznatelným nákladem a mám ho vyloučit na ř.40?(jedná se o obědy a večeře pro pořadatele, kteří jsou zaměstnáni pod naší PO na dohody o prov.práci-bývalá účetní účtovala na 518, ale auditor doporučil na 513)
    4.daňové odpisy-u bývalé účetní auditor v ytknul v DPPO vyplnění daňových odpisů, z důvodů, že majetek , který se účetně odepisuje nesouvisí s vedlejší činnosti-týká se pouze hlavní činnosti.Mohu přestat s uplatňováním rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy v DPPO?
    5.stačí přiložit k DPPO přílohu, kterou si vyjedu z účetního software Gordic?
    Děkuji velice za odpovědi.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Inventarizace
    14. 03. 2013

    Dobrý den, jaký druh inventarizace se uvádí u DNM, DDNM, všech oprávek a pozemků (fyzická či dokladová)?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • institut nespolehlového plátce a ověřování bank.účtů u dodav
    14. 03. 2013

    Dobrý den, posílám dotaz k zodpovězení:
    jsme příspěvková organizace (škola), zřízená krajem, nejsme plátci DPH. Máme povinnost od 1.1.2013 ověřovat od našich dodavatelů-plátců DPH údaj n e s p o l e h l i v é h o
    plátce??? A zároveň ještě od 1.4.2013 ověřovat bankovní čísla účtů těchto odběratelů-plátců DPH v r e g i s t r u plátců DPH? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zůstatek bankovního účtu
    13. 03. 2013

    Dobrý den, moc prosím o zodpovězení dotazu. Nevím, jakým nedopatřením se mi to mohlo stát, ale při účtování na konci roku jsme nedoúčtovala jeden bankovní účet. Prostě jsem si odsouhlasila zůstatky u 3 bankovních účtů, u jednoho ne. Na tomto bankovním účtu jsem účtování ukončila k datu 19.12! Nedoúčtované pohyby do 31.12.2012 ve výši 3500 Kč činí úroky banky a poplatky bance. Prosím o sdělení co s tím. Závěrka je už odsouhlašená, takže to nemohu opravit už ve starém roce. Moc prosím o radu jak to opravit, než se úplně zhroutím:(.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy převzatého majetku částečně pořízeného z transferu
    13. 03. 2013

    Dobrý den,
    prosím o radu ohledně účtování odpisů majetku převzatého do správy od zřizovatele, který jej částečně pořídil z transferu a již začal odepisovat. Od zřizovatele současně dostáváme příspěvek na odpisy v celkové výši svěřeného majetku. Jak to bude s účtem 672? Nebudu tam podíl transferu mít dvakrát? Jednou v příspěvku na odpisy a podruhé při účtování odpisů s použitím účtu 403?
    Zařazení majetku bylo účtováno:
    022/082 PC
    /401 ZC
    401/403 Transferový podíl
    Jak budou účtovány odpisy?
    551/082 celý odpis
    401/416 celý odpis tvorba fondu
    403/401 transferový podíl
    672?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bankovní účet
    12. 03. 2013

    Dobrý den, v zákoně č. 501/2012 v čl. II odst. 3. se uvádí, že příspěvkové organizace zřídí do pěti let nové účty u ČNB a dosavadní účty zruší. Jedná se zřejmě o všechny PO, tedy i o PO zřízené obcí ? Ve škole máme zřízený běžný účet na prostředky FKSP a pak druhý na ostatní příjmy a výdaje. Takže tyto účty bychom měli zrušit a zřídit nové u ČNB?
    Děkuji za odpověď.
    Přeji hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO
    11. 03. 2013

    Dobrý den,
    jsme SŠ zřízená krajem, veškerý majetek, který máme k dispozici, máme předán do správy. Ve zřizovací listině máme uvedeno, že dar přijímáme do vlastnictví zřizovatele a že k přijetí daru nepotřebujeme souhlas v případě, že tento úkon nebude mít dopad do rozpočtu zřizovatele. My však máme i dary - HIM, kdy jsme o souhlas zřizovatele s přijetím daru nestačili požádat, takže dle zřizovací listiny ( a dle vyjádření zřizovatele ) musíme odpisy z tohoto majetku hradit nikoliv z dotace od zřizovatele, ale z jiných zdrojů. Má tato situace = odpisy hrazené z jiných zdrojů nějaký vliv na výpočet DPPO ? - předpokládám, že odpisy, které nám "pokryje" zřizovatel dotací nijak DPPO neovlivní - dotace není předmětem daně, tedy se nezabývám ani odpisy.
    Ale jak to je v případě popsaném výše ? Přemýšlela jsem, z jakých zdrojů jsou vlastně odpisy z darovaného majetku kryty a jako nejlogičtější mi připadá z produktivní práce žáků, neboť darovaný majetek se využívá právě na dílnách v rámci výuky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náhrada za opotřebení vlastního nářadí (opotřebení lyží na L
    11. 03. 2013

    Pokud zaměstnavatel (škola - PO zřízená ÚSC) ve své vnitřní směrnici o cestovních náhradách vyjádří souhlas k tomu, že zaměstnanec může použít vlastní nářadí (například vlastní lyže na LV žáků školy), dle § 190 ZP, zaměstnanec má nárok na náhradu za opotřebení lyží. Na jaký nákladový účet tuto náhradu bude škola účtovat? Na účet 512 nebo 549?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisování majetku pořízeného z dotace
    11. 03. 2013

    Dobrý den,

    Software byl částečně pořízený z dotace, 1.upgrade v r.08 a 2.upgrade v r.2012 rovněž částečně z dotace.
    Poměrná část ZC majetku pořízeného z dotace je zaúčtován na účtě 403.
    Jak zaúčtovat odpisy v r.2013, část pořízená z dotace - výsledkově, na které účty?
    Tvorba investičního fondu je v celé výši odpisů?

    Děkuji.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • číselník pro specifikaci DHM
    11. 03. 2013

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je nutné vyplňovat v evidenci majetku na kartě číselník pro specifikaci DHM u majetku do 40 tisíc Kč, a pokud ano, tak od letošního roku se již musí vycházet z Klasifikace produkce CZ-CPA a SKP se již nepoužívá ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetní období
    08. 03. 2013

    Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Proplácíme novým zaměstnancům vstupní prohlídku. Ale v psychicky náročném prostředí někteří zaměstnanci nedokázali pracovat a ve zkušební době odešli. Proto jsme vnitřní směrnicí ošetřili, že doklad ze vstupní prohlídky bude proplácen až po skončení zkušení doby zaměstnance - pak již ale nebude spadat do příslušného účetního období. A jak postupovat v případě přechodu dokladu z roku na rok /zaměstnanec nasoupí do prac.poměru v říjnu,listopadu/?
    Děkuji za zodpovězení dotazu a přeji hezký den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond odměn
    07. 03. 2013

    Dobrý den,
    mám dotaz ohledně čerpání fondu odměn od 1.1.2013. Jedná se mi o to, zda stále platí, že můžu použít na povinné sociální a zdravotní pojištění rezervní fond. Někde jsem slyšela, že to již od 1.1.2013 není možné, ale nemůžu to nikde v zákoně najít.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Používání soukrömého mobilního telefonu ke služebním účelům
    06. 03. 2013

    Dobrý den, prosím Vás jak zaúčtovat používání soukromého telefonu pro služební účely.
    Z pokladny jsme vyplatily částku 1000Kč.
    Zcela jistě se edná o naturální požitek a ten se zdaňuje.
    Mělo by to p projít mzdou? Děkuji za odpověd, prosím co nejdříve. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu