PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • FKSP - smuteční kytice
    15. 01. 2013

    Dobrý den,
    je možné zakoupit z FKSP smuteční kytici pro bývalého zaměstnance?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
    15. 01. 2013

    prosila bych o pomoc, asi budu v průšvihu. V letošním roce jsme dočerpali prostředky na výše uvedenou dotaci. Vždy na začátku následujícího roku provádím zúčtování zálohy dle skutečného čerpání minulého roku. A to jsem v r.2011 opomněla udělat - 374 MD/672D. Když udělám opravu letos, zvýší se mi hospod.výsledek /částka je 400 tis.kč/. Mohla bych použít účet 408, a u výsledku hospodaření bych vše vysvětlila??
    A ještě pro ujasnění- zúčtování čerpání roku 2012 mám dát ještě do r.2012 nebo mohu až začátkem 2013, tak jak jsem to dělala v předchozím roce??? Děkuji mnokrát.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    15. 01. 2013

    Na základě žádosti v rámci projektu "Česká knihovna" na podporu nákupu literatury obdržíme od Moravské zemské knihovny z pověření Ministerstva kultury knihy. Nedostáváme finanční částku, ale během roku jsou nám zasílány poštou knihy.

    Hodnotu knih máme vyčíslenou v žádosti. Účtujeme jen skutečně obdržené knihy za příslušný rok. Některé knihy
    neobržíme, nebo až v následujícím roce.

    Je účtování správné?
    348/672 (nebo 346)
    501/348


    Děkuji.
    Hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doplňková činnost PO
    14. 01. 2013

    Dobrý den, jsme ZŠ-PO zřízená Obcí. Do pokladny ZŠ jsme přijali 200,- Kč za prodej vyřazené školní tabule a 2000,- Kč za pronájem těločvičny a to vše za celý rok a to na účet 649. Jsme povinni vést tento příjem jako doplňkovou činnost a k tomu ještě náklady. Jsou nějaké finanční hranice kdy tyto výnosy můžeme přijat aniž bychom museli vést doplňkovou činnost? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy 2012
    11. 01. 2013

    Dobrý den, sw na evidenci majetku mi v červnu a nyní v prosinci zastavil odepisování na zbytkové hodnotě 5% z PC. Podle zřizovatele máme takto postupovat až od r. 2013. Musím provést opravu odpisování v r. 2012?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobý hmotný majetek
    11. 01. 2013

    Prosím o informaci, zda je opravdu nutno od 1. 1. 2013 odúčtovat z dlouhodobého hmotného majetku všechen majetek (dříve pořízený), jehož hodnota nedosahuje aktuální hranice 40 000,- Kč pro zařazení do DHM? Je to postřeh z jednoho školení k majetku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP
    11. 01. 2013

    V roce 2012 jsme zakoupili přes pokladnu FKSP pro zaměstnance permanentku na masáže v ceně 2500,-Kč, z toho 2400,-Kč jsou masáže a 100,-Kč je vratná kauce za elektronickou evidenční kartu vstupů. Tuto kauci jsme zaúčtovali ú.377/261/0001 (pokladna FKSP). Protože karta dosud nebyla vyčerpaná a tudíž není ani kauce vrácená k 31.12.2012 se nám neshodují zůstatek na účtu FKSP+zůstatek pokladny FKSP s čerpáním fondu o složenou kauci ve výši 100,-Kč. Jak správně postupovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ dr.dlouh.hmotného majetku
    10. 01. 2013

    Dobrý den,
    technicky jsme zhonotili DDHM, cena tohoto TZ je 45 tis. Kč. Jak toto TZ zaúčtovat? Má se TZ zařadit samostatně na účet 022 a odepisovat nebo přičíst k ceně, která je na 028 a toto celé zaúčtovat na 022? V druhém případě, nevím, z jaké ceny by se tento majetek odepisoval. Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek z účelové dotace Šablony
    10. 01. 2013

    Dobrý den, jsme PO zřízená krajem - na základě výběrového řízení jsme v lednu dostali fakturu za drobný dlouhodobý hmotný majetek přičemž na faktuře je DUZP 21.12.2012 (toto datum je současně datum dodáni). Tato faktura nebyla uhrazena v roce 2012. Nevíme jak účtovat když majetek máme v roce 2012 (jedná se nám hlavně o inventury), platbu v roce 2013 a na zálohách máme méně než je částka na faktuře. Další zálohu dostaneme až v únoru 2013. Rezervní fond k 31.12. bychom neměli na tento projekt použít.
    Za odpověď moc děkujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy- příděl do inestičního fondu
    10. 01. 2013

    Dobrý den,
    obracím se na Vás s prosbou o konzultaci problému týkajícího se odepisování majetku příspěvkovou organizací zřízenou městem, k jehož pořízení byl použit částečně investiční transfer.
    Problémem je, zda do investičního fondu přidělovat celou částku odpisů nebo částku odpisů sníženou o transferový podíl.

    V případě, že účetním zápisem MD 401, D 416 by do investičního fondu byla přidělována celá částka odpisů (ve shodě s § 31 odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle bodu 7.3.a) ČÚS č. 704 – Fondy), došlo by postupně k minusovému (tj. zůstatku na straně MD) účtu 401 – Jmění účetní jednotky. I když vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, zůstatek účtu 401 na MD připouští (§4 odst. 8), domníváme se že tento postup není správný.

    Organizace má k 1. 1. 2013 tyto zůstatky:
    - účet 401: D 474 898,50 Kč,
    - účet 403: D 252 500,-- Kč.
    Majetek se bude odepisovat ještě 20 let, měsíční odpis činí 3031,-- Kč, transferový podíl činí 1 052,-- Kč, měs., odpis mínus transferový podíl 1 979,-- Kč (zaokrouhl.).
    Další postup účtování:
    - měsíční odpis MD 551, D 082 3 031,-- Kč,
    - zúčtování transferového podílu MD 403, D 672 1 052,-- Kč,
    - příděl do investičního fondu MD 401, D 416 1 979,-- Kč nebo 3 031,-- Kč?
    - 1 979,-- Kč x 20 let x 12 měs. = 474 960,-- Kč (poslední měs. odpis by musel být nižší o 61,50 Kč)
    - 3 031,-- Kč x 20 let x 12 měs. = 727 440,-- Kč, tj. po provedeném odpisování by byl zůstatek na MD 401 252 450,50 Kč (474 898,50 – 727 440 = 252 450,50 Kč).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční transfer
    10. 01. 2013

    Dobrý den, máme projekt EU a v rozpočtu investiční dotaci. Do 31.12.2012 nám nebyla zaslána záloha z této investiční dotace, ale již jsme investici kvůli veř. zakázce v prosinci koupili (úhrada prozatím z provozu). Jaké je v tomto případu správné zaúčtování faktury vč. zařazení do majetkové evidence. Jak se budou od ledna účtovat odpisy a kdy se začne rozpouštět 403/672? Předpokládáme přijetí investiční dotace v únoru nebo březnu 2013. Děkuji za odpovědi.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sážka ze mzdy exekuce
    09. 01. 2013

    Zdravím Vás, prosím na jaký účet mám zaúčtovat
    srážku za exekuci.
    Exekuce je snížena ze mzdy.
    Zaúčtovala jsem to 331 01/ 335104. Děkuji za odpověd

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • realizace ener.úspor
    09. 01. 2013

    Už jsem jednou podávala dotaz,ale chtěla bych si to ještě jednou upřesnit:
    Jsme vybraná škola na akci "Realizace energetických úspor metodou EPC". Jedná se investici(technické zhodnocení )
    budov v částce 7.080.120,-Kč, hradí nám náš zřizovatel
    MSK. Na dotaz kraje mi bylo sděleno,že se nejedná o dar ani bezúplatné převzetí,bude to normálně předáno k hospodaření stejně jako když nějakou akci realizuje kraj a následně předá k hospodaření organizace.Budu účtovat:
    042/401,021/042,551/081,401/416 -je účtování v pořádku

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pořízení majetku
    09. 01. 2013

    Dobrý den,
    v závěru loňského roku jsme pořídili zahradní skleník za 22 tis. Kč. Na jaře budeme tento skleník osazovat na základ, který vybudujeme vlastní činností. Jedná se o skleník o rozměrech 3x5 m. Zařadíme tento skleník do majetku jako stavbu bez ohledu na to, zda podléhá oznámení stavebnímu úřadu, či ne? Tzn. máme zatím evidovat 22 tis. Kč na 042 a po dokončení zařadit na 021 600?
    Dále jsme pořídili montovaný plechový přístřešek o ploše 10 m2, který bude sloužit jako sklad krmiv. Tento přístřešek nebude osazen na pevné základy, ale jen na srovnanou plochu. Posoudila jsem, že toto stavba nebude a nechala zařadit do majetku na 022. Je to tak správně?

    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení a zaúčtování majetku
    09. 01. 2013

    Dobrý den,
    jsme PO,zakoupili jsme v 12/2012 terénní užitkové vozidlo tzv.čtyřkolku pro potřeby hospodářské činnosti-stavební údržbu na převoz nářadí,materiálu.......
    CENA 415.690,-
    prosím o radu -zařazení do majetku-skupin a jak zaúčtovat ??

    děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu