Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Základní škola pořídila v roce 2011 kamerový systém včetně software za 200tis.Kč. Jednotlivé kamery byly zaúčtovány O28/088 a software 018/078 a poté zaúčtovány do nákladů. Zřizovatel nás upozornil, že kamerový systém nelze účtovat jako jednotlivý drobný majetek ale jako celek za 200tis.Kč tedy dlouhodobý odpisovaný majetek. Prosím o radu jak přeúčtovat v roce 2012.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme základní škola zřízená obcí, jsme plátci DPH,
opravovali jsme boční vchod do školy - je to hlavně vchod
do školní jídelny pro cizí strávníky. Zřizovatel určil, že je to
oprava - účtujeme na účet 511. Na faktuře máme text
- pokládka zámkové dlažby a provedené stavební práce.
Jedná se o přenesení daňové povinnosti, tj. dopočítat
DPH a odvést Finančnímu úřadu?
Další fakturu máme na rekonstrukci el.instalace v učebně
fyziky. Jde také o přenesení daňové povinnosti?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Jsme PO zřízená ÚSC. Dostali jsme dotaci na PAP. Tyto finanční prostředky použijeme na pokrytí mzdových nákladů.
Je možné celou dotaci zaúčtovat na účet MD 521/DAL 672
nebo jinak? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jak zaúčtovat zálohu na mzdu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych si zkontrolovat zda správně účtuji dotace. Jsme MŠ a dostáváme provozní dotace z obce a dotace z MŠMT na mzdy. Jak tedy v obou případech zaúčtovat předpis,přijatou platbu a výši skutečně vyčerpané dotace. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Ministerstvo financí poskytlo Krajům účelovou dotaci neinvestičních prostředků na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání PAP na základě usnesení vlády č.159 ze dne 14.března 2012. Je někde napsáno na jaké náklady je možné toto použít? Prozatím jsme platili softwarové firmě za úpravy v účetnictví,ale chtěli by jsme pokrýt i nějaké ostatní náklady a třeba i mzdy účetním (na základě dohod o prov.práce).Je toto možné?
Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme MŠ a od rodičů vybíráme stravné a školné. Já teno příjem účtuji na účet 245. Mohu tak účtovat, nebo musím použít účet 241?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak udělat čerpání rezervního fondu? a to: v srpnu jsme kupovali židle, které jsme platili hotově z provozních prostředků (5xx/261) a v září paní ředitelka rozhodla, že se to bude financovat z RF, takže se částka převedla z účtu RF na běžný účet (262/2410040 RF) a (BÚ2410010/262), ale jak teď zaúčtovat ponížení RF - účet 414? Myslím, jestli by to nemohlo být MD 414/D 648, ale nejsem si jistá, jěště jsem tento případ neúčtovala, děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme PO, která má zaregistrované dvě služby:
v rámci služby sociálně terapeutické dílny jsme vypěstovali brambory, tyto brambory chceme použít v naší kuchyni, pro druhou službu osoby se zdravotním postižením. Jakým způsobem mám toto proúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO - střední škola zřízená Královéhradeckým krajem. Obdrželi jsme 2 dotace.
První byl globální grant KHK – vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto grantu
je přes 1.mil. křížové financování – investice. My peníze dostáváme od KHK a smlouvu máme s KHK.
Druhý grant byl z ROP Nuts Severovýchod na investiční vybavení dílen. Peníze jsou přímo
z ROP Nuts a smlouva také.
Zajímalo by mě, jak se posuzuje účtování investičních dotací v těchto případech.
Budou se obě dotace posuzovat jako investiční transfer, který není od zřizovatele tudíž účet 403
nebo investiční dotace od KHK – křížové financování bude přes účet 401 – dotace od zřizovatele?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PO zřízena USC - knihovna.
Prosím o sdělení,kdy je tato organizace povinna registrovat se jako plátce DPH:
Všechny činnosti provádí v souladu se zřizovací listinou:
roční vlastní příjmy: 600 tis. za půjčovné (osvobozené)
150 tis. příjem ze vstupného na kulturní akce pořádané knihovnou (osvobozené)
200 tis. prodej v Inform centru
(informace o regionu)
50 tis. rerox za úplatu
50 tis. internet za úplatu
50 tis. reklama
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Jsme PO střední škola, při školních výletech, exkurzích apod. si učitelé dokládají k cestovnímu příkazu hromadnou jízdenku (skupina žáků + učitel). Je možné proplatit jízdné proti takto vystavené společné jízdence, ze které se vypočítá jednotlivé jízdné pro učitele? Dále při cyklistickém výletu s žáky předložily učitelky účtenku z kempu, kde je účtováno místo pro 10 stanů, 23 x turistický poplatek. Je možné v rámci cestovného proplatit podíl vypočtený na 1 osobu pokud se k cestovnímu příkazu připojí seznam účastníků s komentářem, že se jedná o 21 žáků a dvě učitelky?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
zřizovatel nyní změnil dobu odepisování u první odpisové skupiny dobu odepisování na 6 let(z 8let). Jakým způsobem správně postupovat pokud máme DHM v poř.ceně 47293 poř. v červnu 2006. Dle změny na osm let by se mělo doodepisovat úplně v tomto roce. Jakým způsobem v tomto roce proúčtovat. Dle pokynů zřizovatele jsme měli dooprávkovat, v pátek přišel jiný pokyn, že doopravkovávat se nebude. Můžete mi napsat jak byste řešili?
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak postupovat při rozpočítávání nákladů za energie(voda, teplo,elektřina) na jednotlivá střediska - jídelna, školní družina, škola. Jedná se o jednu budovu s jedním vodoměrem, elektroměrem i plynoměrem.
Instalace samostatných měřičů pro jednotlivá střediska není technicky proveditelná.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně půjčky z FKSP na bytové zařízení. Jsme ZŠ zřízená Obcí. Smlouvu o půjčce na bytové zařízení dle § 6 máme. Jedná se mě o doklad za bytové zařízení /pračka,žehlička/na koho má být vystaven. Na Základní školu nebo na zeměstnance? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková