Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji vědět, zda u původního majetku, který již odepisujeme musím provést jeho kategorizaci a zůst. hodnotru rozpočítat do délky odepisování podle CZ-CPA
např. elektrická pánev, která byla pořízena v roce 2009 a jejíž zůst. hodnota činí 90 tis. Kč - musím snížit roční odpisy, aby byla odepisována 15 let?
chceme požádat našeho zřizovatele, kterým je obec, že nebude využita možnost dle odst. 4.11, ale každý rok bude majetek posuzován, zda jeho stav odpovídá skutečnosti
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vyřazuje kotelnu:
Pořizovací cena Kč 4 895 203,00
Oprávky Kč 2 003982,00
Zůstatková cena Kč 2 891 221
Zaúčtuji :
4 895 203,00 021/0680 D
2 003 982,00 081/0680 MD
2 891 221,00 551 MD (nevím zda je správné zůstatkovou hodnotu proúčtovat přes 551 nebo 401 ?).
Děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
Chci se zeptat na zásoby u hospodářské činnosti. Máme vnitřní směrnici, v níž je uvedeno, že prodejna má „ztratné do normy“ v určité výši z obratu. Pokud je manko nižší nebo rovno této hodnotě, není předepisováno odpovědným osobám k náhradě, pokud je nad normu, odpovědné osoby ho hradí. Ale nejsem si jistá, jak postupovat ve 2 případech:
a) zahrnuje se do této výše i zboží, jež se musí odepsat z důvodu prošlé záruční lhůty? Jak s DPH?
b) z důvodu metanolové kauzy jsme museli vyřadit několik lahví alkoholu. Potvrzení o ekologické likvidaci máme. Zařazuje se takto odepsaný majetek do ztratného do normy? A opět jak s DPH? Jaké je účtování?
Moc děkuji za Vaši odpověď!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o zkontrolování účtování investičních dotací, převod RF na FRM a dotace z MK.
V měsíci srpna nám provedli digitalizaci kina v celkové výši 3,505.014Kč.
Od zřizovatele jsme dostali invest.dotaci ve výši2,406.000Kč
Z RF jsme dle zřiz.máme převést do FRM 400.000Kč a z FRM máme čerpat celkem 800.000Kč(RF400+FRM400)
Z MK z fondu kinematografie máme obdržet dotaci 300.000Kč.Do této doby jsme nic nedostali.
Mám velký problém se zaúčtováním.
V září mě přišli dvě faktury od dodavatele, u druhé fa byla příloha rozepsaného majetku .Nemohu zaúčtovat digitalizaci jako celek. Majetek se skládá z přístrojů do 40.000Kč, nad 40.000Kč a z 3D brýlí, které se prodávají v bufetu.
022= 2,855.093Kč
028= 577.921Kč
132= 72.000Kč
celkem 3,505.014Kč
A teď mi není jasné, jestli majetek na 028 a brýle=132 mohu zaúčtovat z invest.dotace, z FRM a fondu kinem.???
První část faktury 3.9.2012, která byla uhrazena v měsíci září jsem zaúčtovala takto:
Předpis nároku na dot.od zřiz.2,406tis. MD348/D401
Inkaso dot.od zřiz. 2,406tis. MD2410010/D348
Převod pen.prostř z Bu na podučet FRM 2,406.tis. MD2410016/D2410010
Tvorba IF 2,406tis.MD401/D416
Fa 1část 2,400tis. MD042/D321
Úhrada fa 2,400tis. MD321/D2410010
Převod pen.pr. MD2410010/D2410016
Čerpání IF MD416/D401
Druhá část fa 30.9.2012-1,105.014Kč- MD042/D321 (byla uhrazena až v říjnu 2012)
Tímto účetním zápisem jsem skončila v měsíci září.
Převod RF na fond invest. ještě chápu MD413/D416,
ale jak zaúčtuji čerpání investičního fondu nevím,( když je majetek 022,028 a brýle???)
Fond z kinematogr. MK asi na 403 a dál rozpouštět do výnosů a v jaké částce???
Děkuji mnohokrát za radu a pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, jestli majetek pořízený z projektu EU Peníze školám je majetek, který PO nabývá do svého vlastnictví nebo je to majetek svěřený.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu.Kromě majetku nad 40.000,- na účtu 022 evidujeme z dřívějších let majetek ve výši do 40.000,- (zůst.cena 0,-)Je nutno tento majetek přeúčtovat na ú.028 nebo ho zde můžeme nechat? - viz ČUS 701-bod 6.8. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, kam zařadit software (v ceně 70 000 Kč) v příloze č.1 Standardu 708 jsem nic nenašla. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den- jsem PO a chtěla bych se zeptat:
1) vlastníme počítačovou síť LAN,kterou máme zařazenou v majetku (účet 021-takto nám byla přídána zřizovatelem - jako stavba= součást budovy)=nyní odpisová skupina 6,doba odpisů = 50 let a takto i odepisujeme. Od 1.1.2013 budeme účtovat dle ČÚS 708 a zde jsem v kategorizaci našla v odpis.skupině 2 č. 26.30.23 -sítě LAN !!
Musím tedy provézt přeúčtování= z 021 na 022?
A pokud ANO provedu pak "doodepsání" = 406/082(protože dle ČÚS 708 máme v 2.odpis.skupnině dobu odepisování 10let a tudíž by tato síť již byla odepsána. Budeme mít také blokaci 5% zůst.ceny = mám ponechat 5 % na zůstatkové ceně nebo odepsat do nuly,protože podle přepočtu by byla odepsána již před třemi roky.
2) zřizovatel nám v loňském roce bezúplatně předal do majteku hrací prvky,o kterých víme,že byly pořízeny z "Norských fondů".V předávacím protokolu ale bylo uvedeno jen,že nám bezúplatně předává tento majetek ale nic o tom z jakých zdrojů byl pořízen a ani jak zaúčtovat = mám tedy účtována na 401.
Je mou povinností "pátrat" po zdroji nebo mohu nechat na 401.Ptám se proto, že majetek odepisuji a od příštího roku platí jíný způsob pro 403 a 401.
Moc děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
budou náklady na přípravu projektové žádosti (ROP) uhrazené dodavatelské firmě vstupovat do ceny pořizované investice? Jedná se o projekt na pořízení movitého majetku.S pořízením investice nejsou spojeny žádné stavební úpravy, jde jen o dodání a instalaci strojů a zařízení. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme příspěvková organizace,zakoupili jsme žací stroj na sečení trávy a dusací pěch na úpravu terénu,prosím o radu jak zaúčtovat ? A zařazení do odpisových skupin?
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak má škola rozlišit poskytnutí dotace nebo nadačního příspěvku. U projektu Partnerství je přímo ve smlouvě napsáno, že se jedná o nadační příspěvek, ale u některých smluv je prostě jen uvedeno, že se jedná o grant. Je grant dotace a účtuje se tedy na 672 nebo nadační příspěvek a účtuje se jako posílení rez. fondu. Díky za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme zřizovatelem základní školy, která má svěřený nemovitý majetek. Základní škola zaplatila projekt na investiční akci (Kč 3.600,00) – rekonstrukce sociálního zařízení. Nakonec tuto rekonstrukci, na základě tohoto projektu, provedl zřizovatel. Projekt PO převádí na zřizovatele. Můžete mi prosím poradit jak bude účtovat PO a jak následně zřizovatel?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
můžete mi poradit jak zaúčtovat pískoviště - Fakturujeme Vám výrobu, dodání a montáž pískoviště v areálu školní zahrady - cena 30.000,-- Kč
(Pískoviště není pevně spojené se zemí, dalo by se přestěhovat, a je úplně nové, žádné tam dřív nebylo)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Jsme PO zřízená krajem, v letošním roce jsme otevřeli novou službu sociálně terapeutické dílny, která je financována z Evrospkého sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dostali jsme zálohu, která bude zúčtovatelná až po ukončení projektu 11/2013. 311/324,Za I. monitorovací období
od 11.6.do 31.8.2012 jsme vyfakturovali, chci se zeptat zda účetní zápis 311/672 je správný.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vysíláme zaměstnance na zahraniční služební cestu (ZSC). Nevedeme valutovou pokladnu ani účet v EUR, pro účetnictví nemáme stanovený pevný kurz ČNB.
Valuty vyzvedáváme na naší pobočce ČS a.s. a přijímáme do pokladny, odtud jsou vydávány pracovníkovi jako záloha na ZSC.
Jaký kurz použijeme při výdeji zálohy na ZSC z pokladny a jaký při vyúčtování této služební cesty? A jak je to s kurzovými rozdíly?
Jak účtovat, rovná-li se záloha vyúčtování, případně jaké kurzy použít, je-li záloha vyšší nebo nižší než vyúčtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková