PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Dlouhodobý majetek pořízený částečně z dotace
    06. 01. 2012

    Ještě jednou k otázce dlouhodobého majetku pořízeného z dotace.
    Dlouhodobý majetek - knihovnický program jsme pořídili v roce 2007, tento majetek jsme technicky zhodnodili v roce 2008 - upgrade.
    Dle účetního standartu 8.3 a 8.4. jsme provedla dopočet oprávek v poměrné výši (oprávky vztahující se k dotaci a oprávky k zbývající části).Takže mám zůstatkovou cenu rozdělenu na 2 části, která mi dává celkovou zůstatkovou cenu. Část ZC, vztahující se k dotaci jsem převedla k 30.11.2011 na účet 403, takže účtuji 401/403.
    Odpisy v poměrné části (vztahující se k dotaci)
    pak budu účtovat v r.2012 měsíčně zápisem 403/416, zbývající část 401/416, což mi dá celkovou měsíční částku odpisů.
    Nevím, jestli postupuji správně? Dost jasně nechápu smysl počínání. Výsledkově , jak jsem pochopila se snad bude účtovat až v roce 2013.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • technické zhodnocení budovy a pojistná událost
    06. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o radu při účtování - přísp.org.
    V průběhu roku byla na škole několikrát opravována střecha, vyměněny okapy za odcizené (použitý jiný mat), apod.opravy střechy.
    Částka už přesáhla 80 tis., mám účtovat jako techn.zhodnocení budovy ?
    Zároveň na tyto škody byly sepsány pojistné události za pojišťovnou. Předpisy za pojišťovnou mám ve výnosech a ke konci roku ještě nepřišly peníze ani vyjádření.
    Můžu mít zaúčtováno technické zhodnocení a zároveň výnosy za pojišťovnou (na konci roku na dohadných p.)?
    Děkuji za odpověď - jestli je možno do uzávěrek roku 2011

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek předaný k hospodaření PO
    05. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o radu. PO měla předanou budovu k hospodaření. Tu odepisovala a zůstatková cena je k 31. 12. 2011 nulová. K 1.1.2012 je tato budova předána kraji (zřizovateli). Kraj zaúčtuje do svého účetnictví 021/081 ve výši oprávek, ale nemá zůstatkovou hodnotu pro účtování 021/401. Prosím, jak postupovat, víme o bodu 6.3. ČÚS 708, ale ten neřeší, že kraj od 1.1.2012 provedl u svého majetku dooprávkování a v souladu s novou metodou odepisování nemůže být majetek odepsán do nuly. V tomto případě by kraj uvedenou budovu evidoval v hodnotě nulové.
    Na toto téma jste již odpovídal v dotazu ze 23.11.2011 - Převod majetku:Obec-PO. Jenom bych prosila doplnit ten případ, kdy je zůstatková hodnota nulová. Moc děkuji, omlouvám se, ale vím, že je paní Schneiderová v zahraničí a proto si dovoluji požádat Vás.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování projektu OP VK
    04. 01. 2012

    Jsme PO zřízená obcí. K 31.12.2011 jsme ukončili projekt OP VK. Jednou z podmínek tohoto projektu bylo založení samostatného bankovního účtu. Vzhledem k ukončení projektu k 31.12. vzniklo tzv. zádržné projektu (10%) - u nás cca 200 tis. Kč.
    Protože jsem tyto finance na projektovém účtu neměla, zažádala jsem o možnost převodu zřizovatele z běžného účtu školy. Toto mi bylo schváleno, s poznámkou, s doporučením čerpat z volných finančních prostředků např. z fondu rezerv.
    Jak mám, prosím, správně zaúčtovat převod mezi bank. účty (zda to vůbec účtovat?), a následně použití RF, aby nebyl zkreslen roční hospodářský výsledek školy? (mimochodem na rez.fondu mám jen asi 170 tis.Kč, ale mám ještě fond reprodukce).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stravenky
    02. 01. 2012

    Prosím o radu-o výpočet stravenek-kolik uhradí zaměstnavatel kolik zaměstnanec a kolik FKSp.Jsme příspěvková organizace.
    Stravenky máme za 80,- Kč

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpadové hospodářství
    02. 01. 2012

    Jsme příspěvková organizace zřízená městysem od 1.7.2011. Po vzniku organizace jsme od zřizovatele převzali agendu vodohospodářské infrastruktury, kterou nyní provozujeme. V této oblasti uplatňujeme nárok na odečet DPH.
    Na jaře letošního roku budeme otevírat nový sběrný dvůr a uvažujeme o převzetí další agendy - odpadového hospodářství. Nyní stojíme před rozhodnutím, jakým způsobem tuto agendu převzít. Buď budeme tuto agendu pouze zřizovateli spravovat na základě smlouvy mezi zřizovatelem a příspěvkovou org. a financování zůstane v rozpočtu zřizovatele nebo převezmeme celou agendu včetně financí (rovněž na základě smlouvy).
    Prosíme tedy o případnou radu, jak v tomto případě postupovat, abychom nepodnikali zbytečně složité kroky. Předem děkujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zdanění příspěvku PO
    29. 12. 2011

    Naše PO - ZŠ, převděpodobně bude za r.2011 vykazovat zisk a bylo řečeno, že jak vykazuje více jak 300 tis. podléhá ke zdanění z příjmů PO. Zjistili jsme, že ale nebyl dočerpán příspěvek na provoz od zřizovatele, který si pravděpodobně zahrnuli ke zdanění. Domnívám se, že příspěvky, které zřizovatel poskytuje své PO nejsou výnosem ke zdanění daně z příjmů. Prosím o sdělení, jak toto u ZŠ řešit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 405
    28. 12. 2011

    Můžete mi prosím osvětlit k čemu se využívá účet 405 a nějaké praktické příklady? dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. se v obsahovém vymezení píse jen o kurzových rozdílech nerealizovaných.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování investiční dotace
    28. 12. 2011

    Prosím o radu jak zaúčtovat investiční dotaci ze Středočeského fondu sportu na modernizaci běžecké dráhy naší příspěvkové organizace. Celková výše dotace činí Kč 399.000,00. Faktura na stavební práce činí 420.000,00. V jaké výši zařadím do majetku a budu odpisovat? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování multilicence
    27. 12. 2011

    Zakoupili jsme multilicenci AVG pro 10 PC v celkové hodnotě Kč 3207,-.
    Můžu účtovat na účet 518.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení nesprávně zařazené dl.majetku
    23. 12. 2011

    Dobrý den, převzali jsme zpracování účetnictví příspěvkové organizace a zjsitili, že v minulých letech (2008-2009) bylo chybně účtováno zhodnocení budovy, která je ve vlastnictví zřizovatele. PO účtovala: předpis fa 511/321, úhrada 321/241, zařazení do majetku 021/511, krytí z dotace zřizovatele 241/901, zbytek z rezervního fondu 901/916. Chyba byla zjiště již dříve, nařízena oprava, ale tato nebyla provedena. Součastný stav v rozvaze je technické zhodnocení vedeno na účtu 021 a k tomu oprávky na účtu 081. Já bych snad navrhovala jen MD 401 v ZC a 081 ve výši oprávek proti DAL 021 v PC. Nebo do toho zamontovat účet 408 - opravy chyb minulých období? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace z EU s vyúčtováním
    22. 12. 2011

    PO obdržela dotaci z prostředků EU na investiční i neinvestiční výdaje. Přiznání dotace je z roku 2010 a akce probíhá v letech 2010-2012, vypořádání je v roce 2012. Účtujeme takto:
    provozní dotace: příjem 241/374, čerpání 5xx/241 (přes účet závazků), k 31.12.2010 dohadná položka 388/671, vypořádání účtu 374 až v roce 2012. Je možné účet 388 táhnout přes celý rok 2011 až do roku 2012?
    investiční dotace: příjem 241/374, čerpání 042/241 (přes 321) a tvorba fondu 401/416, k 31.12.2010 dohodná položka 388/403. Vypořádání až 2012: 348/388 a 374/348. Je možné opět účet 388 použít přes 3 účetní období?
    Navíc se jedná o zhodnocení majetku zřizovatele, který PO nebude odpisovat. Zde navrhujeme účtování: 021/042 a zároveň 401/021 a zvýšení hodnoty vypůjčeného majetku na podrozvaze.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nadační příspěvek
    21. 12. 2011

    Jsme PO, kulturní dům, a budeme pořádat koncert z hudby Leoše Janáčka. Nadace Leoše Janáčka nám poskytne nadační příspěvek na částečné uhrazení nákladů (celkem 16 000,- Kč) ve výši 5000,- Kč. Jedná se o dar, nebo ne? V případě, že to je dar, jak účtovat vím, ale jak úpčtovat příjem nadačního příspěvku, pokud to není dar? Ještě jsem ve své praxi toto neřešila, a tak si nevím rady. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pohledávka za firmou v insolvenci
    21. 12. 2011

    Dobrý den,
    jsme základní škola. Uzavřeli jsme minulý rok smlouvu s firmou na dodání a montáž oken. Uhradili jsme zálohu. Firma dodala a namontovala část oken v loňském roce, v letošním roce dodala pouze část oken bez montáže (provedla jiná firma) a je nyní v insolvenčním řízení. Naše pohledávka za firmou činí 28 tis., které mám nyní jako zůstatek na 314/D. a další náklady proti uzavřené smlouvě činí 5 tis. Od smlouvy jsme odstoupili a přihlásili pohledávku 33 tis. u krajského soudu.
    Potřebuji poradit, jak správně zaúčtovat obě částky.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ budovy do 40 tis. Kč
    21. 12. 2011

    Dobrý den,
    jsme SŠ příspěvková organizace, která má ve správě budovu DM. Během roku bylo v budově provedeno TZ - zasíťování pokojů internetem. TZ je ve výši 22 tis. Kč a ještě bylo provedeno postupně - cca 5 faktur.
    Nevím, jak tuto situaci zaúčtovat. Používala jsem účet 549 a používala jsem k úhradě provozní prostředky, protože TZ nepřesáhlo 40 tis. Kč.
    Sdělte mi prosím Váš názor na účtování.



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu