Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu šablony odpovídá celkem 37 dotazů:
Dobrý den, jsme ZŠ a MŠ čerpáme šablony UZ 33063. Od 1.9.2017 jsme čerpali finanční prostředky na mzdu chůvy v MŠ. Nyní jsem ale zjistila, že jsme čerpali neoprávněně neboť chůva nesplňuje úroveň vzdělání pro tuto profesi. Peníze za 4. měsíce budu muset vrátit. Prosím můžete mně poradit, jak to asi nejlépe opravit v letošním roce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme ZŠ, zřizovatel je Obec. Čerpáme Šablony ÚZ 33063 od r. 2017-2018. Finanční prostředky máme na Rezervním fondu 414. Po splnění kritérií čerpání můžeme nyní čerpat za co chceme. Plánujeme DHM-učební pomůcku. Nákup bude: 042/321, 022/042, 321/241 a teď si nejsem jistá 416/403, ta 416 se mě nezdá. .
Dále bych měla čerpat z RF: 414/672, když máme na RF finanční prostředky.Můžete mi prosím poradit?
Odpisy budu dělat: 551/082, 403/672 tady pak bude 672 po druhé, to je taky asi špatně.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
9.6.jsme dostali 1.splátku dotace šablony 224088,- /374/. K 31.12. jsme vyčerpali 206358,- /5xx/. Oddělila jsem prostředky analyticky z 241 a celé účtování vedu pod stejnou organizací. k 31.12. nám zbývá z této 1.spl. 17730,-. vyčerpaných 206358,- proúčtuji 388/672? zbývajících 17730,- 388/414? A zálohu proúčtovat již teď a v jaké výši?
Nevím zda jsem správně pobrala dokument z 6.1.17 "provozní transfery pro PO". Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o uvedení celého účtování této dotace.
Jsme příspěvková organizace MŠ, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu.
Projekt byl schválen 1. 7. 2017
datum zahájení fyzické realizace projektu je 1. 9. 2017
datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2019
Polovina dotace přišla na účet MŠ prostřednictvím obce tedy zřizovatele 2. 8. 2017. Od 1. 9. 2017 je přijata chůva k dvouletým dětem. Jak správně účtovat tuto dotaci průběžně a na konci roku ? Musím vést odděleně, např. výsledovku atd.? Co všechno musím evidovat jako účetní? Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dne 14.12.2016 nám byla schválena žádost pro financování z výzvy OPVVV Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování, datum zahájení projektu byl uveden 1.11.2016, ukončení projektu 31.10.2018, celkové způsobilé výdaje 525.461,- Kč. Plánovanou zálohu jsme zatím neobdrželi, avšak již v listopadu a prosinci jsme vykazovali mzdové náklady spojené s projektem ve výši 22.550,- Kč. Jakým způsobem zaúčtovat v r.2016? Stačí ve výši nákladu proúčtovat 388/672? Někde jsem četla i o zapojení rezervního fondu, z důvodu, že nemáme zatím finanční prostředky, ale to bych pak měla již ve výnosech 2x, to se mi nezdá? A co podrozvaha, je tam potřeba v r.2016 také účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme MŠ zřízená obcí. V dotačním programu MŠMT žádáme o dotace "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I". Dotační program je na 2 roky, s vyúčtováním v r. 2018. Žádost jsme odeslali a čekáme na první zálohu. My již nákladově "čerpáme" na školení a vzdělávání v r. 2016, i když peníze přijdou s největší pravděpodobností až začátkem roku 2017. Jak bude vypadat účtování, mám účtovat v r. 2016 na 518/672 nebo 381-náklady příštích období/672? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme PO zřízená krajem - na základě výběrového řízení jsme v lednu dostali fakturu za drobný dlouhodobý hmotný majetek přičemž na faktuře je DUZP 21.12.2012 (toto datum je současně datum dodáni). Tato faktura nebyla uhrazena v roce 2012. Nevíme jak účtovat když majetek máme v roce 2012 (jedná se nám hlavně o inventury), platbu v roce 2013 a na zálohách máme méně než je částka na faktuře. Další zálohu dostaneme až v únoru 2013. Rezervní fond k 31.12. bychom neměli na tento projekt použít.
Za odpověď moc děkujeme. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková