PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 793 dotazů:

  • Vyúčtování školy v přírodě
    29. 01. 2020

    Dobrý den, zajímalo by mne jaký je správný postup při účtování akcí, které si žáci platí zálohově dopředu -škola v přírodě aj. .
    1) přijaté peníze mám na banka či pokladna / 324 xxx analyticky na jednotlivou akci
    2) faktura za ubytování, stravu, vleky, dopravu na 518xx / dodav. + úhrada
    3) + tyto náklady účtuji do výnosů 324xx / 649 xx
    4)vrácené zálohy po vyúčtování hotově 324xx / pokladna
    5) náklady pedagogů - potom vše na 51250 - SR (i faktury za jejich ubyt., stravu, dopravu, vstupné ..) ?
    Kolegyně na školení mi říkala, že je to špatně, že náklady na akce, které si žáci platí sami, nesmí zkreslovat 5 a 6, ale musím to účtovat pouze na trojkách a náklady si pedagogové musí uhradit a já jim je dám do cesťáku a ten nesmím hradit se SR, protože si to děti platí sami...
    Kolegyně přede mnou zase brala drobné výdaje za hotové přímo z trojek a jen faktury dávala na 5 a 6.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP - nepeněžní dary
    24. 01. 2020

    Dobrý den, mám dotaz ohledně darů k přiznanému starobnímu důchodu. Ve škole máme několik zaměstnanců, kteří již pobírají starobní důchod. Těmto důchodcům jsme plánovali dát nepeněžní dar, až s odchodem do důchodu, tak jak to bylo ve vyhlášce o FKSP do 31.12.2019. Vzhledem k novele se bude nově dar dávat s přiznáním starobního důchodu. Mohou tento dar dostat i zaměstnanci, kterým byl starobní důchod přiznán před 31.12.2019?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nespotřebovaná dotace z projektu
    21. 01. 2020

    Dobrý den,
    ńa konci roku 2019 jsme měli nespotřebovanou dotaci z projektu "Šablony". Tuto jsem naúčtovala 401/414. V letošním roce si nejsem jistá. Dříve jsme v následujícím roce převedli zpět (414/401) a čerpali jen nákladově 5.. . Mám pocit, že toto se změnilo a že nyní musím nevyčerpanou dotaci ponechat ve fondech a do vyčerpání odúčtovávat z fondů.
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPN
    20. 01. 2020

    Dobrý den, jsme MŠ. Vzhledem k velké nemocnosti nám nestačily prostředky poskytnuté na ONIV. Musely jsme tedy většinu náhrad za DPN a povinné čtvrtletní pojištění zaúčtovat z provozu. Tím jsme se dostali do mínusu. Na FO máme jen nepatrnou částku, která ztrátu nepokryje, na RF nemáme peníze žádné. Je prosím možné ztrátu za DPN i za povinné pojištění uhradit z FKSP nebo z fondu odměn (pokud by na něm bylo dostatek prostředků)? Děkuji pěkně

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hostinská činnost, květiny za vystoupení
    20. 01. 2020

    Dobrý den,
    prosím o zodpovězení následujících dotazů:
    1) Hostinská činnost - jak účtovat?
    Tržby a náklady z hostinské činnosti účtovat na účtech zboží (504, 604), nebo jako tržby za služby a náklady za materiál?
    2) Dary za vystoupení, květiny - jak účtovat?
    Jak účtovat poskytnuté květiny například za vystoupení orchestrů?
    Lze účtovat, jako dar?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nevyčerpaný finanční dar
    19. 01. 2020

    Dobrý den, v srpnu 2019 jsme přijali peněžní dar (schválení zřizovatelem máme), který jsme ale v roce 2019 nepoužili. Ve smlouvě časové vymezení není.
    Jak máme účtovat dar na konci roku a následně použití v roce 2020?
    A jak z hlediska daně z příjmů?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka
    14. 01. 2020

    Prosím o radu:

    v březnu 2019 jsme obdrželi dotaci na "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů pedagogů"
    do 30.6 jsme spotřebovali cca 3/4 -sociální 25%
    od 1.7. 24,8%
    ze zbytku (1/4) mi vznikl rozdíl 50,-Kč
    Bylo nám odsouhlaseno, že lze tuto částku použít na neschopenku.
    K 31.12.2019 takto zaúčtováno.
    Dnes nám bylo sděleno, že tuto částku - 50,-Kč musíme vrátit.
    Jak mám správně zaúčtovat když tyto peníze budu vracet až v roce 2020.

    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • cizí měny - přepočty k 31.12.
    13. 01. 2020

    Dobrý den, jsme PO zřízena ÚSC (škola). Máme projekt Erasmus. Dotaci na tento projekt jsme přijali v eurech na eurový účet, pro přepočty v cizí měně používáme v r. 2019 denní kurz ČNB. Projekt bude probíhat v r. 2019 a 2020 končit. V r. 2019 zatím účtujeme:
    nárok dotace 955/999
    příjem 1. zálohy na dotaci 241/472 + 999/955
    při vzniku nákladu 5xx/321 a zároveň 388/672

    Prosila bych o kontrolu způsobu přepočtu k 31.12. 2019:
    1. K 31. 12. budu přepočítávat kurzem ČNB účet 955 a 999 – účty upravím mezi sebou a jedná se o přepočet zbývající části přislíbené dotace v eurech, která mi nebyla ještě k 31.12. zaslaná.
    2. Účet 472 – u tohoto účtu přepočtu přijatou 1. zálohu kurzem ČNB k 31.12.
    3. Zůstatek bankovního účtu 241 v eurech , popř. zůstatek eurové pokladny 261 přepočtu kurzem ČNB k 31.12.
    4. Namísto účtu 321 budu mít zůstatek pouze na účtu 383 /faktura s nákladem roku 2019 mi došla až v lednu, tudíž používám pro účtování účet 383/ - také přepočtu kurzem ČNB k 31.12?
    5. S účtem 388 si vůbec nevím rady. Na účet 388 se mi dostávají náklady: jednak přepočtené faktury v eurech na Kč denním kurzem /např. za zahraniční výjezd/, jednak faktury v českých korunách, které vůbec nepřepočítávám z euro (např. mzdové náklady učitelů, nákup knih apod. – ty jsou hrazeny třeba i z provozního účtu, jednou za měsíc je sečtu a převedu finanční prostředky z eurového účtu na účet provozní ve stejné výši). Není mi jasné, jakým způsobem tento účet mám přepočítat kurzem ČNB k 31.12.
    6. Určitě je jednodušší používat pevný kurz ČNB. Mohu si ho od 1.1.2020 zavést, i když jsem v prvním roce projektu používala denní kurz? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výhra notebooku
    09. 01. 2020

    Dobrý den,

    na školní soutěži jsme jako škola vyhráli notebook.

    Nedostali jsme ale k němu žádný doklad. Jak ho můžeme zavést do majetku a účetnictví školy?

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Obědy do škol
    06. 01. 2020

    Vážený pane inženýre,
    obdrželi jsme finanční prostředky z programu "Obědy do škol". Nevím, zda účtovat do výnosů na účet 602 - Výnosy z činnosti, či na účet 672 - Výnosy z transferů.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Potravinová sbírka
    19. 12. 2019

    Dobrý den,
    v nedávné době proběhla v obchodních řetězcích potravinová sbírka pro pomoc osobám v nouzi. Naše organizace se zúčastnila výběru potravin a poté bude postupně rozdělováno mezi klienty. Máme přesně zaevidováno, kolik čeho a v jaké hodnotě bylo vybráno. Předpokládám správně, že by mělo být prohnáno účetnictvím 501/649? Děkuji za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar
    18. 12. 2019

    Dobrý den, jsme PO USC. Od zřizovatele jsme obdrželi finančí dar ve výši 5000 za umístění v soutěži ( 25 ti členný kolektiv ). Pan ředitel by chtěl tento dar přerozdělit těm soutěžícím žákům. Je to možné když dary poskytovat nesmíme ? Ve smlouvě je pouze to, co jsem uvedla výše.
    A co zákon zákon 250 ?
    Pokud na tom ředitel bude trvat, jak si s tím, prosím, poradit ?
    Příjem 241/414 a použití 543/261 a 414/648 ?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování na 321 x 383
    11. 12. 2019

    Na konci roku, kdy byly faktury vystavené v lednu se zdanitelným plněním prosinec, jsem účtovala přes účet 383, což znamenalo dvojí účtování. Jednou do interního dokladu v prosinci, jednou do knihy přijatých faktur dalšího roku v lednu.

    Mohl byste mi prosím napsat, na základě čeho bych mohla účtovat tyto přijaté faktury na účet 321? V rozvaze je účet 383 účet krátkodobých závazků, stejně jako účet 321. Jsou na to rozdílné názory a já musím mít argumenty, pokud tuto změnu udělám.

    A s tím souvisí i zúčtování účtu 314, kdy platíme celý rok zálohy na teplou vodu a faktura nám přijde v lednu se zdanitelným plněním v prosinci. Vyúčtovávám v prosinci, takže na konci roku mám tyto zálohy vynulované. Můžu to takhle dělat stále?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zahraniční dar
    06. 12. 2019

    Jsme střední škola, zřízená krajem. Máme darovací smlouvu od zahraniční firmy na 10 000USD na podporu odborného vzdělávání. Na náš běžný účet došla částka v Kč. Zaúčtovali jsme na rezervní fond a nakoupili učební pomůcky. Musíme zde řešit kurzový rozdíl ke kurzu ČNB?
    A jak s tímto darem naložit v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob? Musí se někde uvádět, že je to zahraniční dar?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dary v PO
    05. 12. 2019

    Dobrý den, jsem PO provozující sportoviště. Chtěla jsem se zeptat, zda není nějaká výjimka nebo možnost v zákoně, jak bychom mohli odměňovat naše zákazníky volnými vstupenkami. Aby se zkrátka nejednalo o dar - protože dary poskytovat nemůžeme. Ale jedná se např. o to, že pořádáme sportovní akci a chceme dát jako ceny volné vstupenky. Nebo sami pořádáme ples v našich prostorech a dát to jako cenu do tomboly. Děkuji moc za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu