Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 814 dotazů:
PO získala v minulém roce peněžní dar právního subjektu (ne zřizovatele) na investiční účel – výstavbu zahradního altánu, tím posílila fond reprodukce (241/416). Tento dar pokryl 90% investice, na zbývajících 10% vydal zřizovatel souhlas s čerpáním fondu reprodukce tvořeného z odpisů. Letos po kolaudaci altánu PO účtuje:
Zařazení majetku do užívání: 021/042 (100% investice)
Převod zdrojů k profinancování: 416xx/401 (v odpovídající výši dle analytiky f. repr.).
Následně pak běžné roční odpisy: 551/082 společně s tvorbou zdrojů: 401/416 ve výši daného odpisu.
Je toto účtování správné?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO zřízená ÚSC. Obdrželi jsme finanční dar na pořízení investice ve výši 50.000,- Kč. Tuto investici bych účtovala následovně:
1) příjem daru 241/416 50.000,-
2) FA 042/321 50.000,-
3) zařaz.do majetku 022/042 50.000,-
416/401 50.000,-
4) měsíč.odpis 551/082 396,-
401/6.. ??? 396,-
Můj dotaz zní, zda postupuji při účtování pořízení investice darem správně? Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
pan starosta přivezl ze zahraničí od spřátelené země peněžní dar v eurech. Rada města rozhodla, že tento dar bude rozdělen mezi příspěvkové organizace. Část peněz dostane Základní škola a část Mateřská škola (obě příspěvkové organizace). Chtěla jsem se zeptat, jaký zde bude postup účtování? Myslela jsem si, že PO vymění eura za české koruny a budu účtovat jako 261/414. Děkuji za Vaši odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím používá se při čerpání FKSP účet 648? Poskytujeme zaměstnancům z FKSP příspěvky na penzijní připojištění, na obědy, na kulturní akce, na dary k životním výročím, OOPP. Účtujeme 412 proti 3xx. Zřizovatel nám na metodickém setkání doporučil účtovat přes náklady a výnosy a používat účet 648. Tento účet používáme jen pro rezervní fond, pro FKSP nikoli. Prosím která varianta je správná?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den jsme příspěvková organizace Mětské kulturní středisko (dále MKS), zřízená zřizovatelem. Pod MKS spadá divadelní kroužek, který jel na loutkařskou a dětskou divadelní přehlídku soutěže "Dětská scéna". Na tuto dětskou scénu jely děti autobusem a dopravu hradilo MKS. Dětskou scénu pořádá Středisko amatérské kultury, které poslalo MKS příspěvek na dopravu. A já se ptám jak mám tento příspěvek na dopravu účtovat? Mám to účtovat na 672 nebo mínusem na 518? Děkuji za Vaši odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v prosinci 2012 jsme obdrželi zálohovou platbu na - Smlouvu
o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí - tuto platbu jsem zaúčtovala
na účet 374-00. V letošním roce tuto zálohu mám zaúčtovat
na účet 314, nebo nechat na tomto účtu, nebo na účet 672 nebo 649? Prosím poradit postup účtování - příjem fin.prostředků. Náklady už zvládnu, ale ten příjem. Nebo by to
byl dar?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,jsme PO, naším zřizovatelem je Město. Ráda bych věděla, zda je možné zaměstnancům z provozních peněz koupit k svátku nebo narozeninám kytičku, jako pozornost. Nebylo by to z FKSP, ale z provozních prostředků. Musíme mít souhlas zřizovatele, nebo to zapracovat do vnitřních směrnic a jak to zaúčtovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace zřízená ÚSC vydala v hlavní činnosti (podle ZL se to vejde do HČ) publikaci a dostala na ni nějaké sponzorské dary. Účtování o přijetí a povolení zapojení se asi nějak nepovedlo, ale to si srovnáme. Publikaci prodávali a něco jim zbylo. A vytvořili rezervu na stejný účel protože chtějí nějakou publikaci vydat letos, tak účtovali 555/441. Jaký na to máte názor?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
Příspěvková organizace-škola, zřízená obcí nakoupila šatnové bloky a nástěnky v celkové hodnotě 82 800,- Kč.
tyto věci za 82 800,- kč byly objednány a uhrazeny)
Na dodacím listu je výčet jednotlivého majteku za 82 800,- Kč + navíc 4 ks nástěnek v hodnotě 1196,- Kč jako bonus, který už samozřejmě organizace neplatila.
Jedná se nám o to jak s bonusem účatně naložit a zda nemusí být na věci,které škola dostala jako bonus darovací smlouva. Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, počítá se do pracovního výročí i mateřská dovolena ? Sčítáme zaměstnání i u ostatních zaměstnavatelů. Je to správně ? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zaměstnanci vyhráli v soutěži poukázky na výběr libovolného zboží. Jak se poukázky zaúčtují, domnívám se, že na účet 649 a že se nepovažují za dar. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Žáci ZŠ, MŠ a družiny v rámci své tvorby a dovednosti vystavují své výrobky na tzv. školním jarmarku a tyto výrobky prodávají, utržené peníze zůstávají na účtě školy a využívají se na úhradu některých výdajů, jako je např:. úhrada autobusu na školní výlet, nákup věcných darů dětem za vysvědčení atd.,je tento postup možný a správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Škola po domluvě s občanským sdružením (charitou) převezme předměty, které jsou určené k prodeji v rámci veřejné sbírky, tyto předměty prodá a výtěžek dá do pokladny školy.Škola pak tyto vytěžené peníze pošle ze svého účtu na konto charity. Je tento postup správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak mám správně zaúčtovat veřejnou sbírku Život dětem, která proběhla na naší škole.
Vybrané finanční prostředky za prodané předměty byly předány do pokladny a následně je zasíláme na účet tohoto občanského sdružení.
Jsme PO zřizovatelem je město.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme PO zřízená ÚSC. Od společnosti, která nám dodávala nové dveře, jsme dostali dárkový šek v hodnotě 10.000,-Kč na nákup zboží v jistém internet.obchodě. Byl vybrán DDHM v ceně 10.533,-Kč. Od této ceny byl odečten dárkový šek (na daň. dokladu uvádějí:"sleva na zboží - dárkový šek").Doplatili jsme 533,-Kč. Dle zřizovatele se jedná o finanční dar účelově neurčený. Jelikož se nejedná o finanční hotovost, ale v podstatě o ceninu, nejsme si jisti, jak o tomto poukazu účtovat a v jaké hodnotě máme zaevidovat pořízený majetek. Moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková