PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 764 dotazů:

  • Investiční dar
    09. 12. 2011

    Dobrý den, příspěvková organizace ÚSC dostane v letošním roce finanční dar na pořízení interaktivní tabule. Jaké je správné účtování přijetí daru na investici a nákup interaktivní tabule, který se uskuteční v příštím roce?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kalkulace oběda pro cizí strávníky
    29. 11. 2011

    Jsme ZŠ. Provozujeme hospodářskou činnost. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme pro děti a v rámci hospodářské činnosti i pro veřejnost. Na základě kontroly našeho zřizovatele bylo zjištěno, že nemáme kalkulaci správně. Mohu požádat o informaci, jak se správně kalkulace na cizí oběd vytváří?
    Já uvádím: věcné náklady za celou jídelnu a celý kalendářní rok - děleno počtem celkem uvařených obědů, u mzdových nákladů uvádím zaručenou mzdu, pak dle normativu potraviny - 25 Kč a zisk.
    Prý mám mzdy počítat ze skutečně vynaložených mzdových nákladů všech kuchařek. Pokud ano, počítají se tam i mzdové náklady za červenec a srpen, kdy se pro školu nevaří?
    Pro informaci - mám v jídelně 2,5 úvazku celkem, vaříme cca 25000 obědů celkem za rok, z toho cca 3000 pro veřejnost. Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • sponzorský dar
    25. 11. 2011

    Dobrý den, naše škola přijala po schválení zřizovatelem sponzorský dar na správu a aktualizaci internetové prezentace v rozsahu 5 hodin v hodnotě 2500,- Kč. Není vystavená faktura, jen potvrzení o přijetí daru. Jak to máme zaúčtovat a není nutná ta faktura? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jmění účetní jednotky - účet 401
    25. 11. 2011

    Dobrý den,
    rádi bychom Vás touto cestou požádali o zodpovězení následujícího dotazu:
    Jsme ÚSC a námi zřízeným PO jsme v roce 2003 předali do správy majetek v podobě zásob. PO tento majetek zaúčtovaly na účty MD 112 / 902 (fond oběžných aktiv) D. Spotřeba těchto zásob pak byla průběžně účtována následujícím způsobem: MD 501 / 112 D (podle výkladů, kterými se naše PO řídily, se při tomto účetním případu účet 902 nesnižoval). Od 1. 1. 2010 je zůstatek účtu 902 převeden na účet 401 a zůstává zde evidovaný majetek PO, který již nemá vazbu na původně předané zásoby. Od roku 2011 je i náplň účtu 401 definovaná jinak, ani ve standardu o zásobách není uveden postup účtování při svěření zásob. Některé PO zásoby spotřebovávají a zároveň nakupují nové, takže nějaký stav účtu 112 neustále je. Jiná PO zásoby spotřebovala a nové již nepořizuje. Měly by PO v souvislosti se změnami účetních postupů upravit zůstatek účtu 401? Pokud ano, jak.
    Předem děkujeme za odpověď
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP a následné uplat
    22. 11. 2011

    Dobrý den,
    pokud jako PO (neziskovka, střední škola) uplatním snížení základu daně na řádku 251 DP, musím takto vyrobenou daňovou úsporu použít v následujících 3 letech na pokrytí nákladů v hlavní činnosti. Setkala jsem se s názorem, že úsporu musím použít jen na "ztrátovou hlavní činnost" a to tak, že HV z hlavní činnosti bude ztráta ve výši úspory. Lze prokázat použití úspory například čerpáním rezervního fondu v průběhu roku na úhradu nákladů nekrytých rozpočtem nebo čerpáním fondu odměn?
    Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek pod 3 tis. Kč z FKPS
    14. 11. 2011

    Dobrý den,
    z FKSP jsme na základě faktury pořídili zaměstnancům kávovar ve výši 951,-- Kč a varnou konvici ve výši 350,-- Kč.
    Je nutné při účtování postupovat dle Standardu č. 704, tj. čerpání fondu 648? Nebo když hranice DHM nepřesáhne 3 tis. Kč můžeme účtovat
    412/321 a posléze 321/243.
    Majetek mám na podrozvahové evidenci 902.
    Děkuji za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar
    02. 11. 2011

    Dárce daroval naší PO finanční dar a v darovací smlouvě si výslovně přeje, aby dar byl použit do FKSP PO. Ve standardu č. 704 je uvedena tvorba fondu pouze procentem z objemu mzdových prostředků. Domnívám se, že příjem do FKSP formou daru je možný.
    Děkuji za odpověď
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční bonus
    25. 10. 2011

    Dobrý den,
    za odebrané zdravotní prostředky,nám byl přiznán finanční bonus v částce 1.000,- Kč. Přvedli nám ho na náš účet. Vůbec netuším jak účtovat. Jsme PO zřízená ÚSC.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Projekt COMENIUS
    24. 10. 2011

    Dobrý den, jsme základní škola a byl nám odsouhlasen projekt COMENIUS, ukončení k 30.6.2013. Nyní přišla na účet záloha, ze které bude uhrazeno cestovné zaměstnanců, kteří již byli v rámci tohoto projektu ve Francii. Můžete mi prosím poradit, jak správně zaúčtovat? Jednak příjem dotace i čerpání?
    Velice děkuji za opověď }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek
    20. 10. 2011

    dobrý den-chtěla bych se zeptat- jsme PO zřízení ÚSC a máme v hospodaření majetek. Obec provedla výměnu elektroinstalace(na své náklady) a k 1.10.11 nám navýšila hodnotu budovy o 669 985,--Kč a požaduje následné zaúčování: 372 783,-- na 021MD/403D (obec dostala dotaci) a 297 202.-Kč 021MD/401D (spoluúčast obce)
    Mám tyto dotazy:
    1/ pokud takto zaúčtuji,budu pak odepisovat :551/081 + 401/416 a 403/416 nebo tvorba zdrojů z odpisů bude pouze 401/416 a na konci roku provedu proúčtování 403/401?
    2/musím již postupovat podle úč.standardu č.708 i když pro PO platí až od r. 2013? = zařadit do VII. skupiny.(12.63.11)o vypočítat odpis na 80let a nebo mohu zařadit podle stávajícího = do V.skup. - odpis 50 let a v r. 2013 pak provedu přepočet.
    3/na této budově již odepisuji poč.síť (LAN) = mohu odepisovat každou položku zvlášť nebo musím přepočítat na jeden odpis.
    Moc děkuji a přeji pěkný den.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rezervní fond
    10. 06. 2011

    Dobrý den, jsme základní škola, zřizovatelem je obec. Musíme mít souhlas zřizovatele k užívání finančního daru účelově vázaného, který byl přijat do rezervního fondu? Domnívali jsme se, že tento souhlas musí být dán v případě neúčelového finančního daru. Tak to máme stanoveno i ve zřizovací listině. Dali jsme čepání rezervního fondu zřizovateli jen na vědomí a podle sdělení je to nedodržení rozpočtové kázně. Dále bychom se chtěli zeptat, jak je to s rozpočtovým opatřením u základních škol. Provedli jsme rozpočtové opatření k uzávěrce měsíce května, kdy jsme částku obdrželi a část použili. Zřizovatel opět tvrdí, že jsme nedodrželi rozpočtová pravidla. Můžete nám prosím napsat, kde bychom dohledali stanovené povinnosti nebo je na zřizovateli, jak přikáže své příspěvkové organizaci, jak má co předkládat. Děkujeme za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pamětní deska
    12. 05. 2011

    Přeji dobrý den, prosím o radu, na jaký účet a v jakém ocenění máme zařadit pamětní desku na budově místní sokolovny, kterou nám darovala Konfederace politických vězňů. Budova není v našem majetku.
    Předem děkuji za Vaší odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar na opravu
    29. 04. 2011

    Prosím o radu jak zaúčtovat: jsme příspěvková organizace-gymnázium, zřizovatel Kraj.
    V současné době používáme jako vstup do školy vstupní systém na magnetické karty, který však potřebuje opravu. Na základě Darovací smlouvy jsme obdrželi od obce, ve které máme sídlo, peněžitý dar ve výši 100 000 Kč - účelově - na (cituji): "Obdarovaný se zavazuje, že uvedený dar bude použit na opravu vstupního monitorovacího systému a nákup nových vstupních prvků. Dárce přitom bere na vědomí, že ve smylu ustanovení § 27, odst.4 Zákona č. 250/2000 Sb., je dar přijat do vlastnictví zřizovatele obdarovaného." Ve zřizovací listině máme, že můžeme přijímat finanční dary účelové i neúčelové.

    Já se ptám, mohu tento dar zaúčtovat do rezervního fondu (413)- prostředky účelově určené a pak z něj hradit opravu vstupního systému? Trochu mě zmátlo, zda bych tuto částku neměla účtovat jako dotaci od obce. Ale v darovací smlouvě máme uvedeno: peněžitý dar, podle mě to není dotace, jestliže to pojmenovává darovací smlouva jako peněžitý dar.

    Prosím Vás o Váš názor. Vzhledem k tomu, že jsme částku obdrželi minulý týden na náš účet a musím to zaúčtovat do 4/2011, byla bych moc ráda, kdybyste si našel čas a odpověděl mi co nejdříve.

    Děkuji Vám.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční příspěvek
    18. 02. 2011

    MŠ obdržela v lednu 2011 fin.příspěvek od firmy na zakoupení nábytku a hraček. Vše bylo zakoupeno již v roce 2010 z příspěvku zřizovatele, neboť byl nasjednáván dodavatel, a fin. příspěvek od zahraniční firmy byl přislíben že bude zaslán do konce r. 2010. Jak nyní proúčtuji, příjem příspěvku 241 MD/414 Dal, a 414 MD/ 406 ????? děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na penzijní pojištění
    17. 01. 2011

    Dobrý den,
    naše PO v zásadách čerpání FKSP schválila od 1.1. příspěvek na penzijní pojištění. Jak správně zaúčtovat.
    (hlavně ve mzdách).
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu