Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 814 dotazů:
Jsme PO, kulturní dům, a budeme pořádat koncert z hudby Leoše Janáčka. Nadace Leoše Janáčka nám poskytne nadační příspěvek na částečné uhrazení nákladů (celkem 16 000,- Kč) ve výši 5000,- Kč. Jedná se o dar, nebo ne? V případě, že to je dar, jak účtovat vím, ale jak úpčtovat příjem nadačního příspěvku, pokud to není dar? Ještě jsem ve své praxi toto neřešila, a tak si nevím rady. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď, jak správně zaúčtovat koupené licence OfficeStandard - 80 ks á 1325,- Kč, tj.
faktura je celkem na 127 200,- Kč. Účtuje se podle celkové částky nebo podle ceny za 1 ks.
Velice děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci požádat o radu- dostali jsme v prosinci dar 10000,- Kč. Dar je transfer a učtuje se přes učet
374. Já bych učtovala 241/374 přjem banka
348/414 do RF
374/348 vyučtování zálohy
Tyto finanční prostředky nebudou použity v roce 2011. Můžu účtovat 374/348 vyučtování zálohy?Dar
nepodléhá vyúčtování. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme nová příspěvková organizace a od zřizovatele jsem dostali do správy movitý majetek. V této souvislosti mám dva dotazy: 1)jestli je možné dát do účetnictví jen majetek, který je nutné odepisovat a ostatní dát jen na podrozvahové účty; 2) zřizovatel požaduje, aby majetek byl zaúčtován reprodukční cenou (protože již není nový), je nutné ocenění znalce nebo můžeme udělat vlastní odhad?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
získali jsme příspěvek od Nadace knihoven - grant na zahraniční studijní cestu, která je zaúčtována 512/261.
Je správné zaúčtování?
Banka 241/378
378/512
Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, příspěvková organizace ÚSC dostane v letošním roce finanční dar na pořízení interaktivní tabule. Jaké je správné účtování přijetí daru na investici a nákup interaktivní tabule, který se uskuteční v příštím roce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme ZŠ. Provozujeme hospodářskou činnost. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme pro děti a v rámci hospodářské činnosti i pro veřejnost. Na základě kontroly našeho zřizovatele bylo zjištěno, že nemáme kalkulaci správně. Mohu požádat o informaci, jak se správně kalkulace na cizí oběd vytváří?
Já uvádím: věcné náklady za celou jídelnu a celý kalendářní rok - děleno počtem celkem uvařených obědů, u mzdových nákladů uvádím zaručenou mzdu, pak dle normativu potraviny - 25 Kč a zisk.
Prý mám mzdy počítat ze skutečně vynaložených mzdových nákladů všech kuchařek. Pokud ano, počítají se tam i mzdové náklady za červenec a srpen, kdy se pro školu nevaří?
Pro informaci - mám v jídelně 2,5 úvazku celkem, vaříme cca 25000 obědů celkem za rok, z toho cca 3000 pro veřejnost. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše škola přijala po schválení zřizovatelem sponzorský dar na správu a aktualizaci internetové prezentace v rozsahu 5 hodin v hodnotě 2500,- Kč. Není vystavená faktura, jen potvrzení o přijetí daru. Jak to máme zaúčtovat a není nutná ta faktura?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
rádi bychom Vás touto cestou požádali o zodpovězení následujícího dotazu:
Jsme ÚSC a námi zřízeným PO jsme v roce 2003 předali do správy majetek v podobě zásob. PO tento majetek zaúčtovaly na účty MD 112 / 902 (fond oběžných aktiv) D. Spotřeba těchto zásob pak byla průběžně účtována následujícím způsobem: MD 501 / 112 D (podle výkladů, kterými se naše PO řídily, se při tomto účetním případu účet 902 nesnižoval). Od 1. 1. 2010 je zůstatek účtu 902 převeden na účet 401 a zůstává zde evidovaný majetek PO, který již nemá vazbu na původně předané zásoby. Od roku 2011 je i náplň účtu 401 definovaná jinak, ani ve standardu o zásobách není uveden postup účtování při svěření zásob. Některé PO zásoby spotřebovávají a zároveň nakupují nové, takže nějaký stav účtu 112 neustále je. Jiná PO zásoby spotřebovala a nové již nepořizuje. Měly by PO v souvislosti se změnami účetních postupů upravit zůstatek účtu 401? Pokud ano, jak.
Předem děkujeme za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
pokud jako PO (neziskovka, střední škola) uplatním snížení základu daně na řádku 251 DP, musím takto vyrobenou daňovou úsporu použít v následujících 3 letech na pokrytí nákladů v hlavní činnosti. Setkala jsem se s názorem, že úsporu musím použít jen na "ztrátovou hlavní činnost" a to tak, že HV z hlavní činnosti bude ztráta ve výši úspory. Lze prokázat použití úspory například čerpáním rezervního fondu v průběhu roku na úhradu nákladů nekrytých rozpočtem nebo čerpáním fondu odměn?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
z FKSP jsme na základě faktury pořídili zaměstnancům kávovar ve výši 951,-- Kč a varnou konvici ve výši 350,-- Kč.
Je nutné při účtování postupovat dle Standardu č. 704, tj. čerpání fondu 648? Nebo když hranice DHM nepřesáhne 3 tis. Kč můžeme účtovat
412/321 a posléze 321/243.
Majetek mám na podrozvahové evidenci 902.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dárce daroval naší PO finanční dar a v darovací smlouvě si výslovně přeje, aby dar byl použit do FKSP PO. Ve standardu č. 704 je uvedena tvorba fondu pouze procentem z objemu mzdových prostředků. Domnívám se, že příjem do FKSP formou daru je možný.
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
za odebrané zdravotní prostředky,nám byl přiznán finanční bonus v částce 1.000,- Kč. Přvedli nám ho na náš účet. Vůbec netuším jak účtovat. Jsme PO zřízená ÚSC.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme základní škola a byl nám odsouhlasen projekt COMENIUS, ukončení k 30.6.2013. Nyní přišla na účet záloha, ze které bude uhrazeno cestovné zaměstnanců, kteří již byli v rámci tohoto projektu ve Francii. Můžete mi prosím poradit, jak správně zaúčtovat? Jednak příjem dotace i čerpání?
Velice děkuji za opověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den-chtěla bych se zeptat- jsme PO zřízení ÚSC a máme v hospodaření majetek. Obec provedla výměnu elektroinstalace(na své náklady) a k 1.10.11 nám navýšila hodnotu budovy o 669 985,--Kč a požaduje následné zaúčování: 372 783,-- na 021MD/403D (obec dostala dotaci) a 297 202.-Kč 021MD/401D (spoluúčast obce)
Mám tyto dotazy:
1/ pokud takto zaúčtuji,budu pak odepisovat :551/081 + 401/416 a 403/416 nebo tvorba zdrojů z odpisů bude pouze 401/416 a na konci roku provedu proúčtování 403/401?
2/musím již postupovat podle úč.standardu č.708 i když pro PO platí až od r. 2013? = zařadit do VII. skupiny.(12.63.11)o vypočítat odpis na 80let a nebo mohu zařadit podle stávajícího = do V.skup. - odpis 50 let a v r. 2013 pak provedu přepočet.
3/na této budově již odepisuji poč.síť (LAN) = mohu odepisovat každou položku zvlášť nebo musím přepočítat na jeden odpis.
Moc děkuji a přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková