PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 814 dotazů:

  • Nadační příspěvek
    21. 12. 2011

    Jsme PO, kulturní dům, a budeme pořádat koncert z hudby Leoše Janáčka. Nadace Leoše Janáčka nám poskytne nadační příspěvek na částečné uhrazení nákladů (celkem 16 000,- Kč) ve výši 5000,- Kč. Jedná se o dar, nebo ne? V případě, že to je dar, jak účtovat vím, ale jak úpčtovat příjem nadačního příspěvku, pokud to není dar? Ještě jsem ve své praxi toto neřešila, a tak si nevím rady. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování licencí
    19. 12. 2011

    Prosím o odpověď, jak správně zaúčtovat koupené licence OfficeStandard - 80 ks á 1325,- Kč, tj.
    faktura je celkem na 127 200,- Kč. Účtuje se podle celkové částky nebo podle ceny za 1 ks.
    Velice děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar - transfery
    19. 12. 2011

    Dobrý den,
    chci požádat o radu- dostali jsme v prosinci dar 10000,- Kč. Dar je transfer a učtuje se přes učet
    374. Já bych učtovala 241/374 přjem banka
    348/414 do RF
    374/348 vyučtování zálohy
    Tyto finanční prostředky nebudou použity v roce 2011. Můžu účtovat 374/348 vyučtování zálohy?Dar
    nepodléhá vyúčtování. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek
    15. 12. 2011

    Dobrý den, jsme nová příspěvková organizace a od zřizovatele jsem dostali do správy movitý majetek. V této souvislosti mám dva dotazy: 1)jestli je možné dát do účetnictví jen majetek, který je nutné odepisovat a ostatní dát jen na podrozvahové účty; 2) zřizovatel požaduje, aby majetek byl zaúčtován reprodukční cenou (protože již není nový), je nutné ocenění znalce nebo můžeme udělat vlastní odhad?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zahraniční cesta
    09. 12. 2011

    Dobrý den,

    získali jsme příspěvek od Nadace knihoven - grant na zahraniční studijní cestu, která je zaúčtována 512/261.
    Je správné zaúčtování?
    Banka 241/378
    378/512
    Děkujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dar
    09. 12. 2011

    Dobrý den, příspěvková organizace ÚSC dostane v letošním roce finanční dar na pořízení interaktivní tabule. Jaké je správné účtování přijetí daru na investici a nákup interaktivní tabule, který se uskuteční v příštím roce?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kalkulace oběda pro cizí strávníky
    29. 11. 2011

    Jsme ZŠ. Provozujeme hospodářskou činnost. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme pro děti a v rámci hospodářské činnosti i pro veřejnost. Na základě kontroly našeho zřizovatele bylo zjištěno, že nemáme kalkulaci správně. Mohu požádat o informaci, jak se správně kalkulace na cizí oběd vytváří?
    Já uvádím: věcné náklady za celou jídelnu a celý kalendářní rok - děleno počtem celkem uvařených obědů, u mzdových nákladů uvádím zaručenou mzdu, pak dle normativu potraviny - 25 Kč a zisk.
    Prý mám mzdy počítat ze skutečně vynaložených mzdových nákladů všech kuchařek. Pokud ano, počítají se tam i mzdové náklady za červenec a srpen, kdy se pro školu nevaří?
    Pro informaci - mám v jídelně 2,5 úvazku celkem, vaříme cca 25000 obědů celkem za rok, z toho cca 3000 pro veřejnost. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • sponzorský dar
    25. 11. 2011

    Dobrý den, naše škola přijala po schválení zřizovatelem sponzorský dar na správu a aktualizaci internetové prezentace v rozsahu 5 hodin v hodnotě 2500,- Kč. Není vystavená faktura, jen potvrzení o přijetí daru. Jak to máme zaúčtovat a není nutná ta faktura?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jmění účetní jednotky - účet 401
    25. 11. 2011

    Dobrý den,
    rádi bychom Vás touto cestou požádali o zodpovězení následujícího dotazu:
    Jsme ÚSC a námi zřízeným PO jsme v roce 2003 předali do správy majetek v podobě zásob. PO tento majetek zaúčtovaly na účty MD 112 / 902 (fond oběžných aktiv) D. Spotřeba těchto zásob pak byla průběžně účtována následujícím způsobem: MD 501 / 112 D (podle výkladů, kterými se naše PO řídily, se při tomto účetním případu účet 902 nesnižoval). Od 1. 1. 2010 je zůstatek účtu 902 převeden na účet 401 a zůstává zde evidovaný majetek PO, který již nemá vazbu na původně předané zásoby. Od roku 2011 je i náplň účtu 401 definovaná jinak, ani ve standardu o zásobách není uveden postup účtování při svěření zásob. Některé PO zásoby spotřebovávají a zároveň nakupují nové, takže nějaký stav účtu 112 neustále je. Jiná PO zásoby spotřebovala a nové již nepořizuje. Měly by PO v souvislosti se změnami účetních postupů upravit zůstatek účtu 401? Pokud ano, jak.
    Předem děkujeme za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP a následné uplat
    22. 11. 2011

    Dobrý den,
    pokud jako PO (neziskovka, střední škola) uplatním snížení základu daně na řádku 251 DP, musím takto vyrobenou daňovou úsporu použít v následujících 3 letech na pokrytí nákladů v hlavní činnosti. Setkala jsem se s názorem, že úsporu musím použít jen na "ztrátovou hlavní činnost" a to tak, že HV z hlavní činnosti bude ztráta ve výši úspory. Lze prokázat použití úspory například čerpáním rezervního fondu v průběhu roku na úhradu nákladů nekrytých rozpočtem nebo čerpáním fondu odměn?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek pod 3 tis. Kč z FKPS
    14. 11. 2011

    Dobrý den,
    z FKSP jsme na základě faktury pořídili zaměstnancům kávovar ve výši 951,-- Kč a varnou konvici ve výši 350,-- Kč.
    Je nutné při účtování postupovat dle Standardu č. 704, tj. čerpání fondu 648? Nebo když hranice DHM nepřesáhne 3 tis. Kč můžeme účtovat
    412/321 a posléze 321/243.
    Majetek mám na podrozvahové evidenci 902.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar
    02. 11. 2011

    Dárce daroval naší PO finanční dar a v darovací smlouvě si výslovně přeje, aby dar byl použit do FKSP PO. Ve standardu č. 704 je uvedena tvorba fondu pouze procentem z objemu mzdových prostředků. Domnívám se, že příjem do FKSP formou daru je možný.
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční bonus
    25. 10. 2011

    Dobrý den,
    za odebrané zdravotní prostředky,nám byl přiznán finanční bonus v částce 1.000,- Kč. Přvedli nám ho na náš účet. Vůbec netuším jak účtovat. Jsme PO zřízená ÚSC.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Projekt COMENIUS
    24. 10. 2011

    Dobrý den, jsme základní škola a byl nám odsouhlasen projekt COMENIUS, ukončení k 30.6.2013. Nyní přišla na účet záloha, ze které bude uhrazeno cestovné zaměstnanců, kteří již byli v rámci tohoto projektu ve Francii. Můžete mi prosím poradit, jak správně zaúčtovat? Jednak příjem dotace i čerpání?
    Velice děkuji za opověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek
    20. 10. 2011

    dobrý den-chtěla bych se zeptat- jsme PO zřízení ÚSC a máme v hospodaření majetek. Obec provedla výměnu elektroinstalace(na své náklady) a k 1.10.11 nám navýšila hodnotu budovy o 669 985,--Kč a požaduje následné zaúčování: 372 783,-- na 021MD/403D (obec dostala dotaci) a 297 202.-Kč 021MD/401D (spoluúčast obce)
    Mám tyto dotazy:
    1/ pokud takto zaúčtuji,budu pak odepisovat :551/081 + 401/416 a 403/416 nebo tvorba zdrojů z odpisů bude pouze 401/416 a na konci roku provedu proúčtování 403/401?
    2/musím již postupovat podle úč.standardu č.708 i když pro PO platí až od r. 2013? = zařadit do VII. skupiny.(12.63.11)o vypočítat odpis na 80let a nebo mohu zařadit podle stávajícího = do V.skup. - odpis 50 let a v r. 2013 pak provedu přepočet.
    3/na této budově již odepisuji poč.síť (LAN) = mohu odepisovat každou položku zvlášť nebo musím přepočítat na jeden odpis.
    Moc děkuji a přeji pěkný den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu