PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • fond odměn
    24. 06. 2013

    Dobrý den, v projektu došlo k překročení jednotkových mzdových pozic z důvodu čerpání dovolené a tyto náklady (vyplacené a zaúčtované minulé roky) byly kontrolou označeny jako neuznatelné. Projekt žádá o poskytnutí částky z RF. Domnívám se, že to nejde. Z čeho lze uhradit? V projektech je to časté, že chybí peníze, než se proplatí monitor.zprávy. Je možné dočasně zapojit RF, když chybí v projektu peníze na platy?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • měřidlo EE
    24. 06. 2013

    Dobrý den, nejsem si jista, jak zaúčtovat fakturu na "instalace podružného měření EE" na které je vyčíslen zvlášť materiál a zvlášť práce. Rozúčtovat, nebo celé jako služba?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odměna za sběr papíru - návaznost DPH
    24. 06. 2013

    Dobrý den, prosím o radu naše škola PO , plátce DPH, obdržela odměnu za umístění ve sběru papíru. Bude se z odměny odvádět DPH? Na sběr jsme vystavili fakturu na přenesenou daňovou povinnost.Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Čerpání FRIM
    24. 06. 2013

    Dobrý den, prosím Vás o odpověď. Jsme základní škola, budova je v majetku města. O prázdninách budeme rekonstruovat učebnu výpočetní techniky. Můžeme z FRIMu hradit i opravy v celkové výši 300 tis. Kč, s tím, že jednotlivé faktury budou podle dodavatelů v různé výši, např.
    výměna podlahy cca 30 tis. Kč, další faktury budou osvětlení, kabeláže, atd.
    Bude se podílet více firem, můžu hradit z FRIMu jednotlivé faktury podle dodavatelů, i když bude cena např. 20 tis. Kč?

    Z FRIMu budeme hradit i pořízený DHM - počítače, jako soubor.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP a účet 648
    22. 06. 2013

    Dobrý den,
    prosím používá se při čerpání FKSP účet 648? Poskytujeme zaměstnancům z FKSP příspěvky na penzijní připojištění, na obědy, na kulturní akce, na dary k životním výročím, OOPP. Účtujeme 412 proti 3xx. Zřizovatel nám na metodickém setkání doporučil účtovat přes náklady a výnosy a používat účet 648. Tento účet používáme jen pro rezervní fond, pro FKSP nikoli. Prosím která varianta je správná?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Změna ředitele
    20. 06. 2013

    Jsme příspěvková organizace, zřízená ÚSC. Současný ředitel odchází do důchodu 31.8.2013, dle výsledku konkurzu nastoupí ředitel nový od 1.9.2013.
    Jak má vypadat a co konkrétně musí předat stávající ředitel novému, jaké náležitosti má mít předávací protokol?
    Měla by být provedena inventarizace majetku k 31.8.2013?
    A mohla by být tato považována již za prvotní inventuru (čtyři měsíce před rozhodným dnem)?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • čerpání obědů z FKSP
    18. 06. 2013

    Dobrý den, jsme PO zřízená obcí, máme zjednodušené účetnictví a nejsme plátci DPH. Nevím, jak provést opravu roku 2012. V roce 2012 měly být čerpány obědy za 9-12/2012, ale toto neproběhlo ani předpisem a ani převodem na účtu FKSP. Jal toto lze napravit v roce 2013. Paní ředitelka trvá na čerpání účtu FKSP. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek
    17. 06. 2013

    Dobrý den, prosím o radu při zaúčtování
    příspěvek, spolufinancovaný ze stát. rozpočtu a Evropského soc.fondu - vyhrazení splečensky účelného prac.místa - dle dohody s úřadem práce bude MŠ poskytováno 9.000,-Kč měsíčně na mzdu včetn pojist.soc.+zdravot., z toho 85% hrazeno s prostředků ESF na plat jedné učitelky
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek na dopravu
    14. 06. 2013

    Dobrý den jsme příspěvková organizace Mětské kulturní středisko (dále MKS), zřízená zřizovatelem. Pod MKS spadá divadelní kroužek, který jel na loutkařskou a dětskou divadelní přehlídku soutěže "Dětská scéna". Na tuto dětskou scénu jely děti autobusem a dopravu hradilo MKS. Dětskou scénu pořádá Středisko amatérské kultury, které poslalo MKS příspěvek na dopravu. A já se ptám jak mám tento příspěvek na dopravu účtovat? Mám to účtovat na 672 nebo mínusem na 518? Děkuji za Vaši odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příloha C.1., C.2.
    13. 06. 2013

    Dobrý den, na základě Vámi dříve zodpovězeného dotazu jsem zjistila, že nemám správně vyplněnou přílohu v položce C.1. a C.2. V roce 2010 nám zřizovatel předal bezúplatně nově přistavenou tělocvičnu. Na tuto akci Město čerpalo dotaci z EU, takže mi byl předán účet 403.
    Tato částka, předaná v roce 2010, by se měla vykazovat
    na položce C.1. ?
    Od letošního roku účtuji při odepisování 403/672, takže
    na C.2. by měla být vykazována částka ve výši jen letošních odpisů nebo už od roku 2010?
    Omlouvám se, ale z předešlé odpovědi jsem to nepochopila a nemám se s kým poradit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ČÚS 708
    13. 06. 2013

    Dobý den,
    jsme ZŠ a máme v majetku budovu školy z roku 1931. Budovu jsme převzali od zřizovatele do účetnictví v roce 2004 a začali jsme ji odepisovat ( zřizovatel budovu předtím neodepisoval). V roce 2010 nám dal zřizovatel pokyn k dooprávkování od roku 1992 ( to je rok, kdy budovu převzal zřizovatel). To jsme provedli a stanovily jsme dobu používání na 50 let. A teď se ptám, jestli je správně, že jsme i pro odpisování od 2013 ponechali odpisovu sazbu 2 % ( 50let)
    i když v VII. třídě je 1,25 % ( 80 let). Lze tuto skutečnost dát do směrnice o odpisování majetku, že předpokládaná doba používání odpovídá době používání, kterou jsme stanovili v roce 2010 ? Pokud bych měla stanovenou nižší sazbu, tak bych to neřešila, ale odepisuji víc a teď si nejsem jistá, že je to správně, i když zřizovatel mi odpisový plán schválil. Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krádež -odepsání pohledávky
    13. 06. 2013

    Dobrý den, prosím o radu jak správně doúčtovat a doodepsat pohledávku která bude pravděpodobně nedobytná.
    V roce 2010 byla vykradena hotovost - v té době objekt nepojištěn - policii nahlášeno - pachatel známý-přihlásili jsme se k vymáhání pohledávky.

    v roce 2010 zaúčtováno 377/649
    od roku 2011 tvořen odpis pohledávky 556/199 a letos v červnu bude pohledávka doodepsána. Jak postupovat správně účetně. Přepokládám,že budu muset vést pohledávku někde na podrozvaze, když jsme se přihlásili k vymáhání, ale nejsem si jistá.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • grant
    11. 06. 2013

    Dobrý den,
    v prosinci 2012 jsme obdrželi zálohovou platbu na - Smlouvu
    o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu
    Ministerstva životního prostředí - tuto platbu jsem zaúčtovala
    na účet 374-00. V letošním roce tuto zálohu mám zaúčtovat
    na účet 314, nebo nechat na tomto účtu, nebo na účet 672 nebo 649? Prosím poradit postup účtování - příjem fin.prostředků. Náklady už zvládnu, ale ten příjem. Nebo by to
    byl dar?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování druhého pilíře důchodového pojištění
    11. 06. 2013

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat důchodové pojištění zaměstnance? Řídí se odvod důchodového pojištění daňovým řádem tedy účtovat 331/34x nebo je to závazek zaměstnance 331/335?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kytičky k výročí
    10. 06. 2013

    Dobrý den,jsme PO, naším zřizovatelem je Město. Ráda bych věděla, zda je možné zaměstnancům z provozních peněz koupit k svátku nebo narozeninám kytičku, jako pozornost. Nebylo by to z FKSP, ale z provozních prostředků. Musíme mít souhlas zřizovatele, nebo to zapracovat do vnitřních směrnic a jak to zaúčtovat. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu