PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Projekt OPVK s partnerem
    29. 05. 2013

    Jsme škola zřízená krajem a realizujeme projekt, v němž máme partnera (firmu). Smlouvu o realizaci projektu máme uzavřenu se zprostředkovatelem (t.j. s krajem, který je naším zřizovatelem) a je tam uvedeno, že fin.podpora bude vyplácena příjemci (nám) na úhradu způsobilých výdajů příjemce nebo jeho partnera. Ve smlouvě o partnerství s firmou je uvedeno, že z celkové částky podpory (cca 4 mil.) může příjemce čerpat 3,5 mil. a partner 0,5 mil. Partner předkládá k odsouhlasení své náklady zprostředkovateli a my partnerovi poskytujeme zálohy, které vedeme na účtu 314. Nevíme si rady s tím, jak to má být s vyúčtováním - jednak těchto záloh a jednak celého projektu. V účt.třídě 5 vedeme jen své vlastní náklady (ne náklady partnera).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek na charitu
    29. 05. 2013

    Škola po domluvě s občanským sdružením (charitou) převezme předměty, které jsou určené k prodeji v rámci veřejné sbírky, tyto předměty prodá a výtěžek dá do pokladny školy.Škola pak tyto vytěžené peníze pošle ze svého účtu na konto charity. Je tento postup správný?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • veřejná sbírka
    28. 05. 2013

    Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak mám správně zaúčtovat veřejnou sbírku Život dětem, která proběhla na naší škole.
    Vybrané finanční prostředky za prodané předměty byly předány do pokladny a následně je zasíláme na účet tohoto občanského sdružení.
    Jsme PO zřizovatelem je město.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Grant z prostředků Revolvingového fondu MŽP
    28. 05. 2013

    Dobrý den, prosila bych o radu. Naše ZŠ získala grant z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na školní zahradu a vybudování přírodní učebny. Nyní jsme obdrželi na náš účet zálohu. Projekt bude ukončen do 30.9.2014. Jak mám zaúčtovat příjem zálohy? A jak pak dále účtovat čerpání? Nemám s grantem žádné zkušenosti. Děkuji za radu.
    Hezký den!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Co všechno vstupuje do obratu?
    27. 05. 2013

    Dobrý den,
    jsme přísp. org. zdrav. zařízení. nejsme plátci DPH a hlídáme si obrat. Odprodáváme OKB laboratoř - přístroje(majetek) a zdrav. materiál (laboratorní).
    Prosím o radu, budou tržby za prodej majetku a lab. materiálu vstupovat do obratu? Laboratoř bude nadále fungovat v našich prostorách, ale bude ji provozovat jiná organizace.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dárkový poukaz - šek
    27. 05. 2013

    Dobrý den,
    jsme PO zřízená ÚSC. Od společnosti, která nám dodávala nové dveře, jsme dostali dárkový šek v hodnotě 10.000,-Kč na nákup zboží v jistém internet.obchodě. Byl vybrán DDHM v ceně 10.533,-Kč. Od této ceny byl odečten dárkový šek (na daň. dokladu uvádějí:"sleva na zboží - dárkový šek").Doplatili jsme 533,-Kč. Dle zřizovatele se jedná o finanční dar účelově neurčený. Jelikož se nejedná o finanční hotovost, ale v podstatě o ceninu, nejsme si jisti, jak o tomto poukazu účtovat a v jaké hodnotě máme zaevidovat pořízený majetek. Moc děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobá pohledávka
    24. 05. 2013

    Dobrý den, ráda bych vás požádala o konzultaci.
    MŠ vybrala hotovost od rodičů na švp(241/324) a zaplatila zálohu na pobyt 90000,-- (324/241)
    Majitel, kterému byly peníze poukázány je zpronevěřil. Paní ředitelka na něj podala trestní oznámení. Obec odsouhlasila náhradní švp uhradit z RF. Jak mám prosím zaúčtovat těch již odeslaných 90000,--? Jako dlouhodobou pohledávku? 377-MD a 324 mínus MD? Na té 377 to budu evidovat tak dlouho dokud nebude uzavřeno trestní stíhání? Děkuji moc za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DHM a dohoda o provedení práce
    23. 05. 2013

    Dobrý den, součástí nákladů na pořízení DHM jsou práce zaplacené na dohodu o provedení práce - účtováno MD 521, D 331. Prosím o radu, jakým způsobem zaúčtuji tuto částku na účet 042, abych mohla stanovit poř.cenu DHM a aby tato částka nebyla v nákladech dvakrát - na účtu 521 a v odpisech na účtu 551. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vymezení položky C.1. a C.2. v Příloze k účetní závěrce vzta
    23. 05. 2013

    Dobrý den,
    řešíme obsahové vymezení položky C.2. "Snížení investičních transferyů ve věcné a časové souvislosti" a C.1. "Zvýšení stavu trasnferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období ".
    Dle vyhlášky 410/2009 Sb v § 45 odst. 1c) vyplývá, že u C.1. se jedná jen o transfery, ze kterých příspěvková orgnizace pořídí investiční majetek z investiční dotace, jejíž je příjemcem, mimo dotace od zřizovatele na účet D 403. Patří do přílohy i přírůstky na D 403 z důvodu svěření majetku na PO, bezúplatné převody a dary pořízené na 403?
    V položce C.2. by se mělo zobrazovat ponížení účtu 403 o odpisy, ale otázka zní o jaké? Pouze z vlastních projektů, které byly pro příspěvkovou orgnizaci investičním transferem, nebo i odpisy ze svěřeného transferového majetku?

    Příklad u příspěvkové organizace:
    převod majetku od zřizovatele 021/081+401+403
    odepisování matetku 551/081 401/416 403/672


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatné převzetí DHM
    23. 05. 2013

    Dobrý den, zřizovatel předal naší PO k hospodaření budovu: poř.cena 800 tis., oprávky 160 tis., zůst.cena 640 tis. Prosím o radu, jak zaúčtovat bezúplatné převzetí tohoto neodepsaného DHM. Z jaké ceny se budou počítat odpisy - z pořizovací nebo zůstatkové (odp.sazba 100 roků)? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP a DPH
    22. 05. 2013

    Jsme PO /ZŠ/ a sledujeme obrat pro registraci k DPH. Pohybujeme se kolem 700 tis. Kč. Prosím, je hranice 750 tis. od 01.01.2014 platná ?
    A dále, bude od 01.01.2014 rozšířen okruh subjektů sestavujících PAP? Máme aktiva netto přes 30 mil. Kč. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dobrovolné vstupné
    21. 05. 2013

    Dobrý den. PO - škola pořádala akademii, při níž vybrala dobrovolné vstupné. Toto vstupné použije na úhradu nájmu kulturního domu, kde akademie probíhala. Jak zaúčtovat toto vstupné? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Materiál
    21. 05. 2013

    Dobrý den, objednali jsme si u firmy čepice a průpisky i s natištěným logem. Mám fakturu účtovat celou na služby, nebo na materiál a nebo ji musím rozúčtovat - cenu čepic a průpisek na materiál a práce spojené s natištěním loga na služby?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Jednotné oblečení
    21. 05. 2013

    Dobrý den, jsme DDM a koupili jsme z FKSP jednotné oblečení pro zaměstnance, vše s potiskem loga DDM. Trička po 250,-, bundy 900,-. Na hmotný majetek nad 500,- dáváme inventární čísla. Mám zařadit do majetku i ty bundy?

    Zatím jsem účtovala
    přijetí faktury 412/321
    úhrada faktury 321/241

    Mám účtovat i o čerpání FKSP?

    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej odepsaného majetku
    21. 05. 2013

    Dobrý den,
    jsme PO řízená krajem a nyní prodáváme DHM , který je již plně odepsán a pořízovací cena byla 22 896,--Kč . Nechali jsme vypracovat znalecký posudek a ten stanovil cenu 19.300,--Kč.
    Prodejní cena dle smlouvy je 25.000,--Kč.¨
    Rozhodnutí o přebytečnosti bylo provedeno v 3/2013, znalecký posudek 4/2013 a prodej uskutečněn 5/2013

    Chtěla bych si ověřit nejen účtování , ale i v jakém měsíci
    kterou operaci účtovat:
    do dubna 2013
    1. 082/022 22896,-- / zrušení oprávek
    2. 022/407 19300,-- / přecenění na reálnou hodnotu
    3. 553/022 19300,--
    do května 2013
    4. 311/646 25000,-- / prodejní cena dle kupní smlouvy
    5. 407/664 19300,-- / rozpuštění přecenění
    dále nevím jestli mám vytvořit opravdu fond (jak někde v dotazu uvádíte)
    t.j. 548/416 25000,--

    Můžete mi sdělit, jestli výše uvedené účtování je ve správném postupu a s jakým datem udělat vyřazovací protokol?? Jestli až po skutečném prodeji nebo dříve?

    Předem děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu