PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Stanovení transf. podílu u starého DHM
    18. 01. 2013

    Dobý den,
    obracím se na Vás s dotazem v souvislosti s účtováním časového rozlišení přijatého investičního transferu příspěvkovou organizací (dle ČÚS č. 708).
    Je třeba k 1. 1. 2013 přepočítat hodnotu transferového podílu u veškerého majetku odpisovaného do 31. 12. 2012 a pořízeného z transferů, a tím myslím např. i toho, který byl pořízen částečně z dotací, grantů… ještě před rokem 2010?
    Historicky mají příspěvkové organizace v majetku např. silnice, které byly pořízeny před rokem 2004 a odepisují se po dobu 125 let. Měl by se při výpočtu transferového podílu posuzovat tedy i majetek pořízený z peněžních prostředků z veřejných rozpočtů před vznikem krajských zřízení?
    V případě, že příspěvková organizace výši investičních transferů nevyhodnotila v rámci převodového můstku k 1. 1. 2010, může provést vyhodnocení těchto „starých dotací“ v rámci běžného účetního období roku 2013?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nadační příspěvek
    17. 01. 2013

    Dobrý den, jsme PO ÚSC. V prosinci 2012 máme radou kraje schválenou smlouvu o přijetí nadačního příspěvku. Příspěvek ale dorazil na účet až v lednu 2013. Náklady vznikly v roce 2012 a i příspěvek musí být vyčerpán v roce 2012. Mohu zaúčtovat 385/648 do r. 2012 a v lednu 2013 241/414 a 414/385? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeplatek
    16. 01. 2013

    Dobrý den,
    prosím o radu, jak účtovat.
    V roce 2012 jsem proplácela zálohovou fakturu na vodné a stočné. V srpnu 2012 jsem obdržela fakturu - daňový doklad, dle kterého nám měl být vrácen přeplatek. Fakturu jsem si zadala do knihy došlých faktur jako vratku mínusově.
    V lednu 2013 jsem obdržela vyúčtování k 31.12.2012, kde je přeplatek odečten. Faktura na vratku ze srpna mi visí jako neuhrazená pohledávka (de facto uhrazená v rámci vyúčtování). Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zařazení konvektomatu
    16. 01. 2013

    Jsme ZŠ, příspěvková organizace, našim zřizovatelem je Město. Součástí naší organizace je školní jídelna. Zřizovatel zakoupil 19.12.2012 do ŠJ konvektomat za 250 tis., který nám předal k 31.12.2012 na základě vnitřního sdělení s tím, že nám ho předávají do užívání, tzn. k provádění odepisování. Konvektomat zatím nebyl dodán, tím ani není funkční.
    Jak mám účtovat? Kdy zaúčtovat na 022 - v roce 2012 nebo 2013 a odkdy začít odepisovat. Také potřebuji poradit se zařazením do kategorie podle CZ-CPA a do odpisové skupiny - kolik budou dělat odpisy. Protože máme již schválený odpisový plán na rok 2013, bude asi také potřeba požádat zřizovatele o změnu odpisového plánu na rok 2013.
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • škola a DPH
    15. 01. 2013

    Dobrý den,
    jsme základní škola, příspěvková organizace města, čtvrtletní plátci DPH. Mám dotaz ohledně vyplnění řádku 50 daňového přiznání - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Patří na tento řádek i zálohy vybrané od žáků na lyžařský výcvik a školu v přírodě? Tyto zálohy a vyúčtování výcviku účtujeme přes účty 3.. (neúčtujeme je do výnosů a nákladů). Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • silniční daň
    15. 01. 2013

    Jsme PO zřízená městem. V roce 2012 jsme platili zálohy na silniční daň v částce Kč 7 414,-. V přiznání silniční daně za rok 2012 jsme uplatnili slevy na nákup nového vozu tudíž nám vznikl přeplatek na dani Kč 3 358,--. Jak máme účtovat o přeplatku. Je třeba jej zahrnout do účetnictví roku 2012.
    Během roku účtujeme 531/345, 345/241.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP - smuteční kytice
    15. 01. 2013

    Dobrý den,
    je možné zakoupit z FKSP smuteční kytici pro bývalého zaměstnance?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
    15. 01. 2013

    prosila bych o pomoc, asi budu v průšvihu. V letošním roce jsme dočerpali prostředky na výše uvedenou dotaci. Vždy na začátku následujícího roku provádím zúčtování zálohy dle skutečného čerpání minulého roku. A to jsem v r.2011 opomněla udělat - 374 MD/672D. Když udělám opravu letos, zvýší se mi hospod.výsledek /částka je 400 tis.kč/. Mohla bych použít účet 408, a u výsledku hospodaření bych vše vysvětlila??
    A ještě pro ujasnění- zúčtování čerpání roku 2012 mám dát ještě do r.2012 nebo mohu až začátkem 2013, tak jak jsem to dělala v předchozím roce??? Děkuji mnokrát.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    15. 01. 2013

    Na základě žádosti v rámci projektu "Česká knihovna" na podporu nákupu literatury obdržíme od Moravské zemské knihovny z pověření Ministerstva kultury knihy. Nedostáváme finanční částku, ale během roku jsou nám zasílány poštou knihy.

    Hodnotu knih máme vyčíslenou v žádosti. Účtujeme jen skutečně obdržené knihy za příslušný rok. Některé knihy
    neobržíme, nebo až v následujícím roce.

    Je účtování správné?
    348/672 (nebo 346)
    501/348


    Děkuji.
    Hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doplňková činnost PO
    14. 01. 2013

    Dobrý den, jsme ZŠ-PO zřízená Obcí. Do pokladny ZŠ jsme přijali 200,- Kč za prodej vyřazené školní tabule a 2000,- Kč za pronájem těločvičny a to vše za celý rok a to na účet 649. Jsme povinni vést tento příjem jako doplňkovou činnost a k tomu ještě náklady. Jsou nějaké finanční hranice kdy tyto výnosy můžeme přijat aniž bychom museli vést doplňkovou činnost? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy 2012
    11. 01. 2013

    Dobrý den, sw na evidenci majetku mi v červnu a nyní v prosinci zastavil odepisování na zbytkové hodnotě 5% z PC. Podle zřizovatele máme takto postupovat až od r. 2013. Musím provést opravu odpisování v r. 2012?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobý hmotný majetek
    11. 01. 2013

    Prosím o informaci, zda je opravdu nutno od 1. 1. 2013 odúčtovat z dlouhodobého hmotného majetku všechen majetek (dříve pořízený), jehož hodnota nedosahuje aktuální hranice 40 000,- Kč pro zařazení do DHM? Je to postřeh z jednoho školení k majetku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FKSP
    11. 01. 2013

    V roce 2012 jsme zakoupili přes pokladnu FKSP pro zaměstnance permanentku na masáže v ceně 2500,-Kč, z toho 2400,-Kč jsou masáže a 100,-Kč je vratná kauce za elektronickou evidenční kartu vstupů. Tuto kauci jsme zaúčtovali ú.377/261/0001 (pokladna FKSP). Protože karta dosud nebyla vyčerpaná a tudíž není ani kauce vrácená k 31.12.2012 se nám neshodují zůstatek na účtu FKSP+zůstatek pokladny FKSP s čerpáním fondu o složenou kauci ve výši 100,-Kč. Jak správně postupovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ dr.dlouh.hmotného majetku
    10. 01. 2013

    Dobrý den,
    technicky jsme zhonotili DDHM, cena tohoto TZ je 45 tis. Kč. Jak toto TZ zaúčtovat? Má se TZ zařadit samostatně na účet 022 a odepisovat nebo přičíst k ceně, která je na 028 a toto celé zaúčtovat na 022? V druhém případě, nevím, z jaké ceny by se tento majetek odepisoval. Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek z účelové dotace Šablony
    10. 01. 2013

    Dobrý den, jsme PO zřízená krajem - na základě výběrového řízení jsme v lednu dostali fakturu za drobný dlouhodobý hmotný majetek přičemž na faktuře je DUZP 21.12.2012 (toto datum je současně datum dodáni). Tato faktura nebyla uhrazena v roce 2012. Nevíme jak účtovat když majetek máme v roce 2012 (jedná se nám hlavně o inventury), platbu v roce 2013 a na zálohách máme méně než je částka na faktuře. Další zálohu dostaneme až v únoru 2013. Rezervní fond k 31.12. bychom neměli na tento projekt použít.
    Za odpověď moc děkujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu