PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • povinný podíl - odvod do SR
    27. 12. 2012

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců - odvod do státního rozpočtu. Moc děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • bezúplatný převod drobného hmotného majetku
    22. 12. 2012

    Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC a podle interní směrnice evidujeme na účtu 028 majetek od 3000 do 40000 Kč, majetek v rozmezí 500 – 3000 Kč vedeme v operativní evidenci a majetek do 500 Kč účtujeme do spotřeby bez operativní evidence.
    Nyní jsme získali od zřizovatele bezúplatným převodem majetek v celkové hodnotě 466 tis. Kč. Jedná se o nový majetek – zařízení školní kuchyně, které financovala obec.
    Jde o několik desítek samostatných movitých věcí, některé v ceně do 500,- Kč, jiné v rozmezí 500 – 3000 Kč a další mezi 3000 a 40000 Kč. Nejde o kompletní zařízení kuchyně - věci nad 40 tis. Kč si ponechala ve svém majetku obec.
    Věci nad 3 000 zaeviduji do majetku zápisem 028/088. Nevím ale co s ostatními věcmi nižší hodnoty. Mám je zaúčtovat do nákladů a proti tomu výnos ve stejné výši? Jaký v tom případě použít výnosový účet?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rekreace FKSP uskutečněná v dalším roce
    21. 12. 2012

    Dobrý den,
    chtěla bych se zeptat na správné zaúčtování a jak posuzovat rekreaci FKSP vůči zaměstnanci.

    Faktura za rekreaci FKSP vystavená 2012, zaplacená 2012, uskutečnění rekreace až v roce 2013.
    1/ Účtuje se u FKSP náklad příštího období ?

    2/ Můžu zaměstnanci přiští rok přiznat další příspěvek na rekreaci, když si nárok na rekreaci roku 2012 uplatní až v roce 2013 (fakturu ale zaplatím 2012)
    Máme ve směrnici stanoveno, že příspěvek na jednu rekreaci v daném roce, nevím, jak tento případ posoudit ?


    děkuji za odpověď


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování čipů, čipových karet ve školní jídelně
    21. 12. 2012

    Dobrý den, popíšu postup účtování u čipů a čipových karet v naší školní jídelně. Myslím, že to není úplně dobře a chtěla bych poradit:

    Důležité: máme čipy na zálohy (ty vydrží dlouho a jsou vratné proti záloze) a čipové karty (ty dlouho nevydrží, prodáváme je rovnou)

    1/ Nákup čipů a čip.karet 111/321
    2/ Příjem na sklad 112/111
    3/ Prodej čip.karty za hotové 261/649
    4/ Výdej čipu na zálohu 261/324
    5/ Výdej čipů a čip.karet ze skladu 501/112
    6/ Vrácení zálohy za čip 324/261
    7/ Vrácení čipu zpět na sklad 112/
    -501
    8/ Nevrácené čipy na zálohu při
    ukončení docházky,prac.poměru apod. 324/649
    (lhůta 1 rok)

    Neůčtuju u ztracených čipů o manku, to se mi už zdá být přehnané u tak nevýznamných položek (100 Kč)
    Mohl byste posoudit, jestli takovéto účtování je dostatečné, popř.napsat jiné postupy ?

    děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doúčtování oprávek k dlouhodobému majetku
    20. 12. 2012

    U sítě veřejného rozhlasu jsme při kategorizaci majetku zjistili, že byli nesprávně prováděné odpisy. majetek by už měl být odepsán, ale zůstatková cena ještě činí 73tisíc. Majetek již není funkční a byla schválena jeho likvidace. Jak je možné provést opravu aby nebyli navýšeny odpisy na účtu 551 z důvodu schváleného odpisového plánu a absence prostředků na odpisy.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dary
    20. 12. 2012

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda správně účtuji dar,
    který je v hodnotě 69.651,83 na darovací smlouvě, další dar
    má v darovací smlouvě cenu zůstatkové hodnoty 175.000,-Kč( nevím, zda to můžu vzít za pořízovací hodnotu)
    042/401
    022/042
    551/082 odpisy
    401/416 tvorba fondu
    416/401 použití fondu už nebudu účtovat
    Dále jsem chtěla zeptat,zda stejně účtovat projekt EPC, hradí náš zřizovatel ( kraj), jedná se o investice,tech.zhodnocení budov
    042/401
    021/042
    551/081
    401/416

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zůstatková cena
    18. 12. 2012

    Máme ve vnitřní směrnici stanoveno, že ponecháme zůstatkovou cenu ve výši 5%. Majetek je již do této zůstatkové ceny odepsán. Budeme ho však ještě podle našeho odhadu používat ještě 5 let. Má se zase dalších pět let odepisovat těch zbylých 5% nebo už neodepisujeme?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Autorádio
    18. 12. 2012

    Dobrý den,
    do služ.auta, které je již plně odepsané bylo zakoupeno a instalováno autorádio. Cena nepřesáhne 40.000,-- Kč.
    Chtěli bychom se zeptat na jeho zaúčtování:
    1) zaúčtovat jako samostatný drobný hmotný majetek na
    účet 028 včetně instalace
    2) zaúčtovat jako technické zhodnocení do 40.000,- na účet 558
    Děkujeme za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • EU peníze školám
    18. 12. 2012

    Dobrý den,
    v letošním roce jsme obdrželi 2. splátku z projektu EU peníze školám. Tuto jsem naúčtovala na účet 472 dlouhodobé zálohy (tento účet se v roce 2011 nepoužíval). Teď na konci roku si nejsem jistá, jestli mám nevyčerpané finanční prostředky převést do rezervního fondu nebo nechat na této dlouhodobé záloze. Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH u obědů pro zaměstnance
    18. 12. 2012

    Dobrý den,
    jsme příspěvková organizace, plátci DPH.
    Po zaměstnancích v současné době požadujeme úhradu za oběd (cena potravin - příspěvek z FKSP + DPH). Je možné nepožadovat DPH po zaměstnancích a zaúčtovat ji do nákladů? Na jaký účet? Musí k tomu dát souhlas zřizovatel? Jakou variantu upřednostňujete?

    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení majetku z investičního transferu
    17. 12. 2012

    Prosím o sdělení, jak správně zaúčtovat a event.opravit výši odpisového plánu u majetku, který byl zařazen do užívání a odepisován(na 8 let) od 1.1.2011 a byl dle sdělení našeho zřizovatele pořízen částečně z investičního transferu.
    Poř.cena majetku :
    1 416 107,70 - z toho dotace 594 765,23 Kč
    vlastní zdroje 821 342,47 Kč

    odpis za rok 2011 a 2012: 354 048,- Kč, ZC 1 062 059,70.

    Patří do nákl.účtu 551 částka odpisů z celk.pořiz.ceny a jen se netvoří z celk.ceny invest.fond, ale jen z částky z vlast.zdrojů a zbytek jde na čas.rozlišení? Děkuji za odpověď .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • EU peníze-převod na konci roku 2012 na 414
    14. 12. 2012

    Dobrý den, na konci r. 2012 mám nevyčerpáno z EU penize 100 tis. Kč. Příjem zálohy mám 241/348 a 348/374. Čerpání mám 374/672. Můžete mi konkrétně vypsat jak převést nevyčerpaný zůstatek 100 tis. Kč do RF 414. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod majetku
    14. 12. 2012

    Dobrý den,
    jsme příspěvková organizace. Dle pokynů zřizovatele máme přeúčtovat majetek na účtech 022 do pořizovací ceny 40.000 Kč na účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek.
    např.
    televizor - pořizovací cena Kč 13.364,--
    oprávky Kč 8.330,--
    zůstatková hodnota Kč 5.034,--
    měsíční odpis Kč 70,--

    Postup je v souladu s metodikou MF ČR.

    Prosím o radu jak správně účtovat včetně částek.

    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • změna odepisovaní majetku
    12. 12. 2012

    Dobrý den, jsme příspěvková organizace a máme dotaz ohledně změny doby odepisování u budovy (svěřený majetek), u které jsme měli doposud stanoveno odepisování na dobu 30 let.
    Budovu zřizovatel stavebními úpravami zhodnotil a technické zhodnocení a spolu s dalším novým dlouhodobým majetkem nám zřizovatel předal k 1.1. 2012. Při předání tohoto majetku byly v dopise uvedeny i doby odepisování. U technického zhodnocení budovy byla uvedena doba odepisování 48 let.
    Již v roce 2012 postupujeme podle ČÚS č. 708 (stanoveno ve vnitřní směrnici). Můžeme změnit dobu odepisování u budovy od 1.1. 2012 na oněch 48 let? v případě, že ano, jak to bude s odpisy do roku 2011, budeme je taky přepočítávat a případně, že ano jak budeme účtovat? Předem Vám děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 408
    11. 12. 2012

    V r. 2011 byly do nákladů PO zaúčtovány došlé faktury, které tam být zaúčtovány neměly. Zjistila jsem to při kontrole zůstatku 321 v 7/2012. Účetní provedla opravu zápisem 321/432. Jedná se o poměrně velkou částku, která převyšuje 0,3 % aktiv za minulý rok. Účet 408 nepoužila s vysvětlením, že se to nedoporučuje. Převzala jsem po ní nyní účetnictví a řeším, jestli bych to neměla přeúčtovat na účet 408. Když ale přemýšlím do důsledků, tak zůstane-li to na 432, bude to tvořit součást HV roku 2012, který bude v r. 2013 převeden do RF a ten mohu na něco čerpat. Kdyby v r. 2011 bylo účtováno správně, byl by vyšší HV a ten by opět skončil v RF. Pokud to nyní dám na 408 – co s tím bude dál? Tam to zůstane už navždy a nemůžu to na nic použít? Nechápu smysl účtu 408. Prosím o vysvětlení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu