Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu.Kromě majetku nad 40.000,- na účtu 022 evidujeme z dřívějších let majetek ve výši do 40.000,- (zůst.cena 0,-)Je nutno tento majetek přeúčtovat na ú.028 nebo ho zde můžeme nechat? - viz ČUS 701-bod 6.8. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, kam zařadit software (v ceně 70 000 Kč) v příloze č.1 Standardu 708 jsem nic nenašla. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den- jsem PO a chtěla bych se zeptat:
1) vlastníme počítačovou síť LAN,kterou máme zařazenou v majetku (účet 021-takto nám byla přídána zřizovatelem - jako stavba= součást budovy)=nyní odpisová skupina 6,doba odpisů = 50 let a takto i odepisujeme. Od 1.1.2013 budeme účtovat dle ČÚS 708 a zde jsem v kategorizaci našla v odpis.skupině 2 č. 26.30.23 -sítě LAN !!
Musím tedy provézt přeúčtování= z 021 na 022?
A pokud ANO provedu pak "doodepsání" = 406/082(protože dle ČÚS 708 máme v 2.odpis.skupnině dobu odepisování 10let a tudíž by tato síť již byla odepsána. Budeme mít také blokaci 5% zůst.ceny = mám ponechat 5 % na zůstatkové ceně nebo odepsat do nuly,protože podle přepočtu by byla odepsána již před třemi roky.
2) zřizovatel nám v loňském roce bezúplatně předal do majteku hrací prvky,o kterých víme,že byly pořízeny z "Norských fondů".V předávacím protokolu ale bylo uvedeno jen,že nám bezúplatně předává tento majetek ale nic o tom z jakých zdrojů byl pořízen a ani jak zaúčtovat = mám tedy účtována na 401.
Je mou povinností "pátrat" po zdroji nebo mohu nechat na 401.Ptám se proto, že majetek odepisuji a od příštího roku platí jíný způsob pro 403 a 401.
Moc děkuji za odpovědi a přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
budou náklady na přípravu projektové žádosti (ROP) uhrazené dodavatelské firmě vstupovat do ceny pořizované investice? Jedná se o projekt na pořízení movitého majetku.S pořízením investice nejsou spojeny žádné stavební úpravy, jde jen o dodání a instalaci strojů a zařízení. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme příspěvková organizace,zakoupili jsme žací stroj na sečení trávy a dusací pěch na úpravu terénu,prosím o radu jak zaúčtovat ? A zařazení do odpisových skupin?
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak má škola rozlišit poskytnutí dotace nebo nadačního příspěvku. U projektu Partnerství je přímo ve smlouvě napsáno, že se jedná o nadační příspěvek, ale u některých smluv je prostě jen uvedeno, že se jedná o grant. Je grant dotace a účtuje se tedy na 672 nebo nadační příspěvek a účtuje se jako posílení rez. fondu. Díky za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme zřizovatelem základní školy, která má svěřený nemovitý majetek. Základní škola zaplatila projekt na investiční akci (Kč 3.600,00) – rekonstrukce sociálního zařízení. Nakonec tuto rekonstrukci, na základě tohoto projektu, provedl zřizovatel. Projekt PO převádí na zřizovatele. Můžete mi prosím poradit jak bude účtovat PO a jak následně zřizovatel?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
můžete mi poradit jak zaúčtovat pískoviště - Fakturujeme Vám výrobu, dodání a montáž pískoviště v areálu školní zahrady - cena 30.000,-- Kč
(Pískoviště není pevně spojené se zemí, dalo by se přestěhovat, a je úplně nové, žádné tam dřív nebylo)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Jsme PO zřízená krajem, v letošním roce jsme otevřeli novou službu sociálně terapeutické dílny, která je financována z Evrospkého sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dostali jsme zálohu, která bude zúčtovatelná až po ukončení projektu 11/2013. 311/324,Za I. monitorovací období
od 11.6.do 31.8.2012 jsme vyfakturovali, chci se zeptat zda účetní zápis 311/672 je správný.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vysíláme zaměstnance na zahraniční služební cestu (ZSC). Nevedeme valutovou pokladnu ani účet v EUR, pro účetnictví nemáme stanovený pevný kurz ČNB.
Valuty vyzvedáváme na naší pobočce ČS a.s. a přijímáme do pokladny, odtud jsou vydávány pracovníkovi jako záloha na ZSC.
Jaký kurz použijeme při výdeji zálohy na ZSC z pokladny a jaký při vyúčtování této služební cesty? A jak je to s kurzovými rozdíly?
Jak účtovat, rovná-li se záloha vyúčtování, případně jaké kurzy použít, je-li záloha vyšší nebo nižší než vyúčtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je prosím správně takto zaúčtován bezúplatný převod majetku mezi PO zřízenými ÚSC městem.
Vyřazení:
DHM dosud plně neodepsaný 401/082 zůstatková cena
082/022 pořizovací cena
DHM plně odepsaný 082/022pořizovací cena
Zařazení:
DHM plně odepsaný 022/082 pořizovací cena
U tohoto plně odepsaného majetku vzniknou při zařazení do užívání náklady na dopravu a zapojení, jak tyto náklady zaúčtovat ?
Herní prvek účtovaný 022 jako účelové zařízení pro školy pevně spojený se zemí,
lze zařadit bez ohledu na materiál, pevně spojený se zemí 16.23.19., případně kategorizaci pro stavbu, nebo přeúčtova 021/022 ?
Kategorizace stavby 24.12.12, 24.20.89, 24.12.49
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den-jsme PO-škola, která od 1.1.2013 začne aplikovat ČÚS 708 a chtěla bych si jen ujasnit,zda jsem dobře pochopila:
1/ máme odpisovaný majetek pořízený jak z dotace,tak z cizích zdrojů-tech.zhodn.budovy. V současné jsou odpisy = 7000,--kč (z celé částky) a k tomu vytváříme FRIM z celé částky= 401/416( 7000,--Kč) a zároveń účtuji poměrnou část z cizích zdrojů 403/401(3000,-- Kč). Na odpisy dostáváme od zřizovatele v dotaci.
Od 1.1.2013 budu účtovat - odpisy stejně 551/081 (7000,--) k tomu vytvořím i FRIM 401/416 v plné výši (7000,--Kč) ale poměr.část budu účtovat 403/672(3000,--Kč). Opět na odpisy dotanu od zřizovatele. A teď podle mě nastane zkreslení HV o ty +3000,--Kč , protože budu mít pokrytí odpisů z dotace od zřizovatele (7000,--Kč) a ještě budu mít na 672 příjem z alikv.části z ciz.zdrojů(3000,--Kč)- který ale nemám finančně nijak krytý a tím pádeme nebudu mít kryt Rezervní fond,který vytvořím z HV ve výši poměrné části= 3000,--Kč? Chápu to dobře? Připadá mi to nějak zmatené
:-(
2/ještě se chci zeptat, zda pokud při porovnání současných opravek a "nových"-přepočtených podle ČÚS 708 - doba odpisů nezmění,ale i tak mi vznikne rozdíl třeba ve výši 20,--Kč nebo jen haléře = 0,50 kč (odpisy nebyly zaokrouhl.na celé Kč v jednom roce) Nově přepočtené oprávky jsou vyšší = udělám účetní zápis 406/082 i na takto malou částku= ? nebo ponechám=nebudu nic účtovat,protože to jsou malé částky?
Moc děkuji za odpověďi a přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme základní škola se školní jídelnou, jsme plátci DPH.
Většina organizací nám na fakturu DIČ napíše / na fakturách
pro školní jídelnu je DIČ vždy/, ale občas se stane, že nám
příjde faktura bez DIČ. Pokud neuplatňujeme DPH /faktury na školu/, musíme fakturu vrátit a vyžadovat doplnění DIČ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
naše škola během roku 2012 obdržela několik příspěvků a dotací např. nadační příspěvek od ČEZ na regionální učebnici,
dotaci od Královéhradeckého kraje na regionální učebnici,
Nadace Partnerství - nadační příspěvek "Pozor mina",
mohu příspěvky zaúčtovat na účet 672 - různé analytiky,
nebo jiný účet 6--? A z hlediska DPH se tyto příspěvky
chovají jako dotace na provoz a neinvestiční výdaje?
Do DPH se nezahrnují?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme příspěvková organizace, školství, zřízena krajem, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu.Chtěla bych požádat o výklad účtu 469.K jakým účetním operacím se používá ? Jedná se o pohledávky se splatností delší než 1 rok nebo o pohledávky po splatnosti 1 rok. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková