PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Projekt COMENIUS
    24. 10. 2011

    Dobrý den, jsme základní škola a byl nám odsouhlasen projekt COMENIUS, ukončení k 30.6.2013. Nyní přišla na účet záloha, ze které bude uhrazeno cestovné zaměstnanců, kteří již byli v rámci tohoto projektu ve Francii. Můžete mi prosím poradit, jak správně zaúčtovat? Jednak příjem dotace i čerpání?
    Velice děkuji za opověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfér EU Peníze do škol
    24. 10. 2011

    Jsme škola-PO zřízena obcí.
    V letošním roce u nás funguje projekt EU peníze školám. Jedná se o neinvestiční transfér.
    A nevím, co s nespotřebovanou částí transféru na konci roku k 31.12.. Všude se píše, že se má převést do rezervního fondu. Ale nyní jsem byla na školení přímo k tomuto projektu a tam nám lektorka říkala, že to platilo v loňském roce. Letos o nespotřebované části údajně vůbec neúčtuju. Měla pravdu?
    A pokud ne, tak nevím, jestli nespotřebovanou část převést do fondu ještě před uzavřením roku a nebo nechat a až v hospodářském výsledku přerozdělit na rezervní fond.
    Za odpověď děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výroba dokumentu - film na DVD
    20. 10. 2011

    Dobrý den,
    jsme PO zřízená ÚSC. U příležitosti výročí založení školy jsme si nechali vyrobit dokument - film o historii školy. Náklady na pořízení činily 50.000,- Kč vč. DPH. Žádám Vás o konzultaci, zda jsem správně zaúčtovala:

    výroba filmu - faktura: 518/321
    úhrada faktury: 321/241
    zavedení do majetku: 018/088

    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek
    20. 10. 2011

    dobrý den-chtěla bych se zeptat- jsme PO zřízení ÚSC a máme v hospodaření majetek. Obec provedla výměnu elektroinstalace(na své náklady) a k 1.10.11 nám navýšila hodnotu budovy o 669 985,--Kč a požaduje následné zaúčování: 372 783,-- na 021MD/403D (obec dostala dotaci) a 297 202.-Kč 021MD/401D (spoluúčast obce)
    Mám tyto dotazy:
    1/ pokud takto zaúčtuji,budu pak odepisovat :551/081 + 401/416 a 403/416 nebo tvorba zdrojů z odpisů bude pouze 401/416 a na konci roku provedu proúčtování 403/401?
    2/musím již postupovat podle úč.standardu č.708 i když pro PO platí až od r. 2013? = zařadit do VII. skupiny.(12.63.11)o vypočítat odpis na 80let a nebo mohu zařadit podle stávajícího = do V.skup. - odpis 50 let a v r. 2013 pak provedu přepočet.
    3/na této budově již odepisuji poč.síť (LAN) = mohu odepisovat každou položku zvlášť nebo musím přepočítat na jeden odpis.
    Moc děkuji a přeji pěkný den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisování majetku
    19. 10. 2011

    Dobrý den,
    chtěli bychom ze zeptat do jaké účetní odpisové skupiny máme zařadit sněhovou frézu za Kč 50 400,--v ČÚS 708 nemůžema najít správnou spesifikaci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odměna z FKSP
    18. 10. 2011

    Dobrý den, 31.10.2011 odchází zaměstnanec do starobního důchodu.
    Zaměstnanec si v roce 2011 požádal zpětně o přiznání starobního důchodu a ten mu byl přiznán od 1.1.2010.
    Můžeme zaměstnanci vyplatit odměnu z FKSP při odchodu do důchodu v říjnu 2011?

    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nařízení odvodu dotace
    18. 10. 2011

    Při kontrole dotace z MPSV za rok 2007, FÚ zjistil pochybení a nařídíl částečný odvod. Na jaký účet mohu zaúčtovat? Jsme PO zřízená ÚSC. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příloha příspěvkové organizace
    17. 10. 2011

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kde je stanoveno, co patří do Přílohy k účetní závěrce do řádku P.I.1.-3. a zda do řádku P.III.3. patří pohledávky ve výši předepsaného výpůjčného nebo hodnota půjčeného majetku.

    Děkuji a přeji hezký den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stravenky
    11. 10. 2011

    Dobrý den,
    jsme nově vzniklá příspěvková organizace a potřebovali bych zjistit, jak řešit stravování zaměstnanců formou stravenek. Máme poze tři zaměstnance, nejsme proto schopni z odvodů do FKSP našetřit dostatečnou částku a nemáme ani odbory. Prosím o odpověď, jak máme postupuvat a účtovat.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ROP
    10. 10. 2011

    Dobrý den,
    Jsme PO zřízená ÚSC (obcí), účetnictví vedeme ve zjednodušeném rozsahu. V červenci jsme obdrželi od zřizovatele bezúročnou půjčku na předfinancování projektu EU (ROP)týkající se investičních a neinvestičních výdajů – realizace projektu v letech 2011 až 2012. Projekt se týká rekonstrukce budov zřizovatele, které máme jako – 1x budova v pronájmu (rekonstrukce na 2 roky), 1x pronájem nebytových prostor (rekonstrukce bude dokončena letos). Splatnost půjčky nejpozději do 30. 9. 2013. V září jsme předložili první průběžnou „Žádost o platbu“. Dotaz, jak zaúčtovat:
    1) Přijetí půjčky
    2) Tvorba zdrojů krytí k investicím u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ve fázi financování z půjčky
    3) Žádost o platbu – na investiční a neinvestiční výdaje:
    zdroje krytí - 85% dotace EU
    - 7,5% dotace RR (Regionální rada Moravskoslezsko)
    - 7,5% spoluúčast zřizovatele
    4) Tvorba zdrojů krytí k investicím u dokončeného i nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ve fázi financování z půjčky a z dotace po proplacení průběžné Žádosti o platbu
    5) Odepisování výše uvedeného dlouhodobého majetku
    Děkuji a hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování zásob
    06. 10. 2011

    Dobrý den, při kontrole nám byla zjištěna nesrovnalost v rozvaze mezi stálými aktivy a jměním účetní jednotky (účet 401). Tytro dva řádky by se měly v rozvaze rovnat. V minulých letech byly při začlenění školní jídelny do naší organizace zaúčtovány zůstatky skladu potravin na 112/902. V roce 2010 byl zůstatek účtu 902 podle převodového můstku převeden na účet 401, a tím došlo k rozdílu. Jak mám tedy správně zaúčtovat tyto zásoby, abych je dostala z účtu 401?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • krádež auta
    05. 10. 2011

    Dobrý den, jsme PO zřízená ÚSC, ukradli nám služební auto, na které splácíme leasing. Jsou to dva měsíce, Policie nenašla pachatele a předala podklady na pojištovnu. Tento měsíc jsme ještě zaplatili leasingovou splátku a zrušili TRP. Jak máme účetně postupovat? Ještě bych se chtěla zeptat - od 1.9.2011 po ukončení prac. poměru ředitele Rada města vystavila Pověření řízením organizace. Musím znovu vypracovat Směrnice pro účetnictví, nebo stačí napsat Dodatek vnitřní směrnice - a co má obsahovat? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy u historického majetku
    05. 10. 2011

    Na historické budově /je zapsána v seznamu kulturních památek ČR/ jsme nechali nainstalovat okapy a okapové svody za 100 tis. Kč. Budova se neodpisuje. Budou se okapy odpisovat jako samostatné technické zhodnocení nebo se vůbec odpisovat nebudou jako historická památka? A do jaké odpisové skupiny je případně zařadit?

    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování účet 384
    03. 10. 2011

    Dobrý den,
    Prosila bych poradit :
    Jsme střední škola zřízená krajským úřadem.
    Na účtu 384 máme zaúčtované doplatky dotace od agentury NAEP poskytnuté v roce 2009
    ( projekty Leonardo da Vinci a Comenius ). Jedná se skutečně o doplatky dotací, které nepodléhají žádnému dalšímu vypořádání ani kontrole ze strany poskytovatele – obdrželi jsme je až po předložení závěrečných zpráv. Proto také nebyly zaúčtovány na účet 414. Nabízí se otázka, proč v době ukončení projektu nebyla vytvořena dohadná položka ve výši předpokládaného doplatku dotace ( 388 / 6..), ale vím pouze, že případné doplatky dotací nebyly úplně jasné, kontrola vyúčtování ze strany poskytovatele trvala velmi dlouho a když byly doplatky dotací poukázány na náš účet, byly nakonec zaúčtovány na stranu DAL účtu 384.
    Chtěla bych se zeptat : nyní tyto prostředky chceme použít, můžeme účtovat 384 / 672 ?
    A bylo správné použití účtu 384 ? Jak případně účtovat doplatky dotací, u nichž není zcela jasné, zda nám skutečně budou poskytnuty ?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Analytické účty
    29. 09. 2011

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou AU u PO dané (popřípadě kde je najdu) nebo si je mohu zadat podle vlastní potřeby. Jsme nově vzniklá PO, provozujeme pro obec vodovod a kanalizaci. Já jsem si dala AU 00 - kancelář, 01 - vodovod, 02 - kanalizace, 03 - ČOV. Mohu to tak nechat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu