PO účtuje - Účetnictví příspěvkových organizací

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • pronájem nebytového prostoru
    20. 04. 2011

    dobrý den, prosím o radu: jsme PO zřízená Městem, ve výpůjčce máme sál Sokolovny, který pronajímáme na různé akce. Pokud se jedná o krátkodobý pronájem (který nepřesáhne 48hodin), fakturujeme DPH 20%. pokud ale doba pronájmu přesáhne 48hodin (konkrétně je 5dní), jaké bude DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příloha k účetní závěrce
    12. 04. 2011

    v tomto čtvrtletí jsme použili z dotace EU školám 50 tisíc. Kč, zaúčtovala jsem MD/DAL 388/671 50000,00 Kč
    na kterém řádku v účetní závěrce v oddíle A.10. se objeví čerpaná dotace EU školám z účtu 671 v letošním roce

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prostředky na platy a Rezervní fond
    12. 04. 2011

    Dobrý den,
    PO zřízená USC nemá dostatečné prostředky na platy pedagogů. Zřizovatelem jí bylo řečeno, že jí prostředky na platy limitem nenavýší a že organizace má použít Rezervní fond na překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy. Nezdá se mi možné použít Rezervní fond na výplatu mzdových prostředků. Lze hradit část platů z dotace na provoz od zřizovatele, tedy mimo dotaci (ve školství) na přímé náklady na vzdělávání?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek pořízený z dotace v minulých letech
    11. 04. 2011

    Dobrý den, jsme p.o., která v letech 2007- 2009 pořídila majetek z dotací EU. Tzn., že zůstatek na D bývalé 901 se převede na účet 403 a ve výši odpisů účtovat v období 2010 a 2011 částku na 403/416 nebo 403/401? Tvoří se investiční fond nebo jmění?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zveřejňování účetní závěrky
    08. 04. 2011

    Prosím Vás o informaci ohledně zveřejňování účetní závěrky. Musí základní škola, která je zapsaná v obchodním rejstříku zveřejňovat účetní závěrku? Pokud ano, tak v jaké podobě a termínu, pokud ne, tak prosím o předpis, který to umožňuje.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace u PO z operačního programu - účtování
    08. 04. 2011

    PO obdržela v roce 2009 od Kraje na OP dotaci (příjemce + 3 partneři - neziskové org.). První platba záloha - byla vyúčtována 348/691 a 245/348 (nesprávně zúčtována okamžitě do výnosů a nebyla sledována jako záloha).
    V nákladech roku 2009 byly náklady příjemce (2872 tis.)a část nákladů roku 2009 od pratnerů (1249 t.). Ale od partnerů nebyly na účet 549 zaúčtovány celé náklady roku 2009 - méně o 648 tis. Kč(MZ nebyly k 31.12.2009 schváleny, ale nebylo účtováno 549/389). Do výnosů (691) zúčtována záloha + úhrada MZ (celkem 4 880 tis.)- vznikl zisk + 758 tis. zúčtovaný do výsledku hopspodaření, v roce 2010 přes 931 do RF a zároveň z 914 na 648, je toto správně? Ve výnosech 1x jako záloha, podruhé jako převod z RF. Nevyčerpaná část zálohy z roku 2009 (z účtu 691) 110 tis. rovněž spadla do zisku r. 2009.
    Jak toto chybné účtování oprati v roce 2011, aby za celý projekt na středisku projektu se náklady rovnaly výnosům??
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování stočného
    08. 04. 2011

    Prosím o sdělení jak správně účtovat náklady
    na stočné 502 (spotřeba vody) nebo 518 (služby)?

    Prosím o sdělení zda je správné účtovat pojištění
    za zaměstnance u Kooperativy (čtvrtletní z mezd)
    na účet 525 - jiná sociální pojištění. Ve vaší odpovědi
    na dotaz je uveden účet 549.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Platba poukázkami
    07. 04. 2011

    Dobrý den, jsme PO zřízená městem. Máme několik středisek, které disponují vlastní pokladnou, jednou týdně odváději tržby do hlavní pokladny. Jedním střediskem je i Městské informační centrum, kde zákazníci mohou platit poukázkami Sodexo aj. Jedná se nám o možnosti zaúčtování těchto poukázek. Dosavadní způsob byl následující:
    Pokladna MIC odvedla poukázky do hlavní pokladny (jako peníze) a ta je odeslala k proplacení na Sodex, přičemž nám zůstala v pokladně provize. Zaúčtováno to bylo jako peníze na cestě. Tento postup byl napaden auditory jako nesprávný. Prosím o informace jak nejlépe zachytit tento účetní případ. Předem děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • hospodářský výsledek
    07. 04. 2011

    Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování HV:
    Jelikož zřizovatel nestihl schválit rozdělení HV z r. 2010, účtujeme o tomto výsledku hosp. (zisku) v čtvrtletní mez. závěrce 431/432 ( vyrovnání rozvahy).
    Po schválení zřizovatelem bychom měli účtovat rozdělení zisku dle ČÚS 431/413. Abych tento ČÚS dodržela, mohu před zaúčtováním rozdělení zisku provést účetní záznam 432/431 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rezervní fond PO zřizované ÚSC
    06. 04. 2011

    je možné v roce 2011 dle platných ČSU u PO zřizované ÚSC použít Rezervní fond tvořený z HV 413 na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady , v metodice Gordic je i závazná analytika.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zákonné pojištění odpovědnosti
    06. 04. 2011

    Dobrý den,
    jak se správně zaúčtuje závazek ze zákonného pojištění odpovědnosti (za zaměstnance-Kooperativa).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hmotný majetek
    05. 04. 2011

    Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Do nových kancelářských prostor, které nebyly vybaveny, jsme pořídili k zatemění oken
    14 ks nových rolet za celkovou částku 20 897,- Kč.
    Kam je správně zaúčtovat? Jedná se o pořízení hmotného evidenčního majetku - materiál, nebo o opravy - 511 ?. Budovu nemáme zaúčtovanou v rozvaze.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy z investic financovaných ze získaných grantů
    01. 04. 2011

    V roce 2010 jsme získali grant MK ČR VISK 3. Podíleli jsme se na něm 30%. Získané investice jsme začali v roce 2010 odepisovat. Jakým způsobem budeme odepisovat v roce 2010 a v letech dalších.
    Jak budeme odepisovat část investic financovaných z grantu a jak část investic financovaných z prostředků organizace?
    Jsme příspěvková organizace zřízená městěm.
    Děkujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sloučení škol
    31. 03. 2011

    Jsme dvě střední školy zřízené krajem a sídlíme v téže budově. Menší škola bude k 30.6.t.r. zrušena a sloučí se s tou větší. Prosíme o rady, jak máme postupovat, zejména pokud jde o účetnictví, bankovní účty, jak by to mělo být s rozpočtem (obě školy obdržely rozpočet na celý rok bez ohledu na sloučení). Děkujeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • EU peníze školám
    28. 03. 2011

    Dobrý den,
    prosím Vás o radu, jak zaúčtovat v roce 2011 přijatou první část dotace EU peníze školám. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu