Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, prosím o radu: jsme PO zřízená Městem, ve výpůjčce máme sál Sokolovny, který pronajímáme na různé akce. Pokud se jedná o krátkodobý pronájem (který nepřesáhne 48hodin), fakturujeme DPH 20%. pokud ale doba pronájmu přesáhne 48hodin (konkrétně je 5dní), jaké bude DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v tomto čtvrtletí jsme použili z dotace EU školám 50 tisíc. Kč, zaúčtovala jsem MD/DAL 388/671 50000,00 Kč
na kterém řádku v účetní závěrce v oddíle A.10. se objeví čerpaná dotace EU školám z účtu 671 v letošním roce
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
PO zřízená USC nemá dostatečné prostředky na platy pedagogů. Zřizovatelem jí bylo řečeno, že jí prostředky na platy limitem nenavýší a že organizace má použít Rezervní fond na překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy. Nezdá se mi možné použít Rezervní fond na výplatu mzdových prostředků. Lze hradit část platů z dotace na provoz od zřizovatele, tedy mimo dotaci (ve školství) na přímé náklady na vzdělávání?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme p.o., která v letech 2007- 2009 pořídila majetek z dotací EU. Tzn., že zůstatek na D bývalé 901 se převede na účet 403 a ve výši odpisů účtovat v období 2010 a 2011 částku na 403/416 nebo 403/401? Tvoří se investiční fond nebo jmění?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o informaci ohledně zveřejňování účetní závěrky. Musí základní škola, která je zapsaná v obchodním rejstříku zveřejňovat účetní závěrku? Pokud ano, tak v jaké podobě a termínu, pokud ne, tak prosím o předpis, který to umožňuje.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PO obdržela v roce 2009 od Kraje na OP dotaci (příjemce + 3 partneři - neziskové org.). První platba záloha - byla vyúčtována 348/691 a 245/348 (nesprávně zúčtována okamžitě do výnosů a nebyla sledována jako záloha).
V nákladech roku 2009 byly náklady příjemce (2872 tis.)a část nákladů roku 2009 od pratnerů (1249 t.). Ale od partnerů nebyly na účet 549 zaúčtovány celé náklady roku 2009 - méně o 648 tis. Kč(MZ nebyly k 31.12.2009 schváleny, ale nebylo účtováno 549/389). Do výnosů (691) zúčtována záloha + úhrada MZ (celkem 4 880 tis.)- vznikl zisk + 758 tis. zúčtovaný do výsledku hopspodaření, v roce 2010 přes 931 do RF a zároveň z 914 na 648, je toto správně? Ve výnosech 1x jako záloha, podruhé jako převod z RF. Nevyčerpaná část zálohy z roku 2009 (z účtu 691) 110 tis. rovněž spadla do zisku r. 2009.
Jak toto chybné účtování oprati v roce 2011, aby za celý projekt na středisku projektu se náklady rovnaly výnosům??
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení jak správně účtovat náklady
na stočné 502 (spotřeba vody) nebo 518 (služby)?
Prosím o sdělení zda je správné účtovat pojištění
za zaměstnance u Kooperativy (čtvrtletní z mezd)
na účet 525 - jiná sociální pojištění. Ve vaší odpovědi
na dotaz je uveden účet 549.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme PO zřízená městem. Máme několik středisek, které disponují vlastní pokladnou, jednou týdně odváději tržby do hlavní pokladny. Jedním střediskem je i Městské informační centrum, kde zákazníci mohou platit poukázkami Sodexo aj. Jedná se nám o možnosti zaúčtování těchto poukázek. Dosavadní způsob byl následující:
Pokladna MIC odvedla poukázky do hlavní pokladny (jako peníze) a ta je odeslala k proplacení na Sodex, přičemž nám zůstala v pokladně provize. Zaúčtováno to bylo jako peníze na cestě. Tento postup byl napaden auditory jako nesprávný. Prosím o informace jak nejlépe zachytit tento účetní případ. Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování HV:
Jelikož zřizovatel nestihl schválit rozdělení HV z r. 2010, účtujeme o tomto výsledku hosp. (zisku) v čtvrtletní mez. závěrce 431/432 ( vyrovnání rozvahy).
Po schválení zřizovatelem bychom měli účtovat rozdělení zisku dle ČÚS 431/413. Abych tento ČÚS dodržela, mohu před zaúčtováním rozdělení zisku provést účetní záznam 432/431 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
je možné v roce 2011 dle platných ČSU u PO zřizované ÚSC použít Rezervní fond tvořený z HV 413 na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady , v metodice Gordic je i závazná analytika.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak se správně zaúčtuje závazek ze zákonného pojištění odpovědnosti (za zaměstnance-Kooperativa).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Do nových kancelářských prostor, které nebyly vybaveny, jsme pořídili k zatemění oken
14 ks nových rolet za celkovou částku 20 897,- Kč.
Kam je správně zaúčtovat? Jedná se o pořízení hmotného evidenčního majetku - materiál, nebo o opravy - 511 ?. Budovu nemáme zaúčtovanou v rozvaze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme získali grant MK ČR VISK 3. Podíleli jsme se na něm 30%. Získané investice jsme začali v roce 2010 odepisovat. Jakým způsobem budeme odepisovat v roce 2010 a v letech dalších.
Jak budeme odepisovat část investic financovaných z grantu a jak část investic financovaných z prostředků organizace?
Jsme příspěvková organizace zřízená městěm.
Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme dvě střední školy zřízené krajem a sídlíme v téže budově. Menší škola bude k 30.6.t.r. zrušena a sloučí se s tou větší. Prosíme o rady, jak máme postupovat, zejména pokud jde o účetnictví, bankovní účty, jak by to mělo být s rozpočtem (obě školy obdržely rozpočet na celý rok bez ohledu na sloučení). Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o radu, jak zaúčtovat v roce 2011 přijatou první část dotace EU peníze školám. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková