Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den pane Inženýre,
ve směrnici o používání fondu FKSP máme stanoveno: V článku – Produkty na stáří, že přispíváme od 1. 1. 2024 na tyto produkty zaměstnanci na základě jeho žádosti a předložení uzavřené smlouvy roční částku 2.400,- Kč ( měs. 200,- Kč) na osobu a rok převodem na účet dle předložené smlouvy.
Mám dotaz:
1. Pokud je tato smlouva uzavřena před 1.1. 2024 mohu zaměstnanci doplatit i částku před jeho podáním žádosti na mzdové oddělení? Např. přijde v červenci doplatím 7 měsíců?
2. Jak je to v případě uzavření smlouvy v průběhu roku u stávajících zaměstnanců. Naleží jim celá částka, nebo jen poměrná část od uzavření smlouvy?
Předem moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké skupiny odpisování zařadit nákup hmotného majetku ve výši 54.450,- Kč VR Vitalis box Quest 2? Jedná se kufřík s brýlemi na virtuální realitu. Posílám i internetový odkaz https://vrvitalis.cz/.
A následně se k tomu kupují licence 4 moduly VR Vitalis Care v hodnotě 35.000,-. Kam bych to měla zaúčtovat?
Moc děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak správně zaúčtovat prodej energie z FWE. Máme na škole FWE kterou financoval zřizovatel. My spotřebováváme energii a nadbytečnou energii nám vykupuje společnost První česká energie. Za tuto máme fakturu za dodávku vyrobené elektrické energie, kdy my jsme jako dodavatel. Na jaký účet mám tuto fakturu zaúčtovat? Na účet 649 – ostatní výnosy z činnosti, nebo mínusem na účet 502 – energie. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Mám dotaz ohledně konečného uzavření účetnictví – zúčtování projektu IKAP II. Jsme střední škola, zřizovatelem je kraj.
V rámci projektu IKAP II jsme obdrželi finanční prostředky v celkové výši 4.559.402,88 Kč.
Na účtu SU 388 mám zůstatek - částku 185.372 Kč – investiční prostředky, částku 4.245.280,12 Kč – neinvestiční prostředky.
Celková částka je 4.430. 652,12 Kč.
Na účtu SU 472 mám zůstatek 4.559.402,88 Kč.
Na rezervním fondu je zůstatek účtu SU 414 AU 500 (PS) částka -128.750,76 Kč a na SU 414 650 je částka +128.750,76 Kč.
V červnu 2024 jsme hradili vyžádanou vratku za nevyužité neinvestiční prostředky v celkové výši 194.695,66 Kč.
Prosím o radu s účtování, jednotlivé kroky. Předem moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO, zřizovatelem je obec. Potřebujeme vyřadit části souboru majetku, který ještě není odepsán má ZC např. 500.000,-,a známe pořizovací cenu jednotlivých částí souboru. ZC vyřazovaných částí si dopočítám, řekněme, že to bude 200.000,-, prosím Vás o radu, jak bude účtováno o vyřazení v případě:
1.Likvidace
2.Bezúplatný převod jiné PO
3.Prodej
A bude vždy tvorba investičního fondu v celé výši ZC vyřazovaných částí, tedy 200.000,-?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda je možné proplatit učitelce účtenku za nákup surovin na upečení koláče ke dni jazyků, který jsme ve škole měli. Je to projektový den, koláč byl součástí výuky, ale nejsem si jistá jak je to s nákupem potravin.
To podobné řeším ve školní družině, kde by chtěla paní družinářka péct perníčky na vánoce nebo mazance na velikonoce, zda jí mohu proplatit suroviny a dát je do nákladů, popřípadě jakým způsobem zaúčtovat.
Velice děkuji za odpověď. Hezký den
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pane inženýre, mám, prosím, dotaz ohledně zaúčtování kladných úroků z projektového účtu po dobu trvání projektu. Na účtu je NFVý a dotace zřizovatele. Podle zřizovatele tyto úroky budeme započítávat při vyúčtování projektu a následně odvádět zřizovateli.
Bylo by možné na 459 dlouhodobé závazky? A šlo by přímo 241/459?
Zatím to máme na 662, protože jsme netušili, že je budeme odvádět.
Další případné info dodám.
Děkuji pěkně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážený pane Nejezchlebe,
prosím o Vaši pomoc - PO zřízená ÚSC, neplátce DPH - v 12/2022 jsme pořídili varný kotel do školní kuchyně - odpis běží od 1/2023, v 12/2023 vzájemný zápočet odpisů proti provoznímu příspěvku zřizovatele, 7/2024 - reklamace kotle v záruční době, 9/2024 - uznána reklamace, dodavatel vystavil ODD v PC a finance vrátil na účet. Zároveň dodal nový kotel ve stejné PC jako kotel předcházející. Prosím o kontrolu účtování, které posílám přílohou do Vašeho emailu. A jaká bude situace ve fondu investic? Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně poskytování příspěvku od zaměstnavatele z FKSP na dlouhodobý investiční produkt.
Ve směrnici na rok 2024 tento produkt spoření na stáří nemáme uvedený máme tam pouze PP, DPS a ŽP. Jde mi o to, jestli na tento produkt musíme přispívat a za jakých podmínek. Pokud ano, jestli stačí udělat dodatek ke směrnici (např. k 1.9.2024) a tam tento produkt uvést. Moc děkuji odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu. Jsme škola PO, zřizovatel obec.
Z důvodu přístavby školy (velká investiční akce zřizovatele) je nutné zvýšit příkon na odběr el.energie. Úhrada podílu na oprávněných nákladech za připojení činí 94.500,- Kč Mám to brát jako náklady související s investiční akcí a předat zřizovateli? ( i když smlouva o připojení je sepsaná se školou)
Nebo nákladový účet? 502?
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pane inženýre,
obracím se na Vás s dotazem, jak zaúčtovat níže uvedený projekt Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s.
AŠSK realizuje projekt MŠMT s názvem "Sportuj ve škole 2024".
Projekt je určen žákům 1.st. v rámci školní družiny, a to na období 9-12/2024.
Pohybové aktivity povede lektor (učitel nebo vychovatel) na DPP ve svém osobním volnu, a to 1x týdně.
Dle smlouvy AŠSK po podepsání smlouvy pošle škole zálohu v plné výši projektu na sportovní lekce a administraci projektu. Následně má škola do 10.12.2024 zaslat AŠSK fakturu za zrealizované lekce a administraci projektu. A nespotřebované finanční prostředky vrátit na účet Asociace.
Jako škola jsme se s takovým postupem nikdy nesetkali.
Moc děkuji za radu a přeji Vám hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme příspěvková organizace-škola, zřízená městem a uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci s Asociací sportovních klubů na projekt MŠMT - Sportuj ve škole, který je realizovaný 9-12/2024. Poskytnou nám zálohu 6000 Kč s tím, že 1200 kč je na administraci projektu a 4800 je pro lektora lekcí (max.16 lekcí po 300,-Kč). V prosinci máme vystavit fakturu za realizované lekce a administraci a na tuto částku bude započtena záloha. Prosím o radu s účtováním... Předem moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kraj, jako náš zřizovatel - jsme střední škola, bude prodávat nemovitost, kterou máme v hospodaření. Máme ji vyřadit z účetnictví.
Není ale ještě odepsaná. Jak správně zaúčtovat - doodepsat 551/081 a vytvořit fond investic?
Pak vyřadit 081/021.
Pak například požádat zřizovatele o navýšení příspěvku na odpisy a - doodepsání a pak by následně mohl navýšit požadavek na odvod z fondu investic.
Ještě jsem se s tímto nesetkali, proto pokládáme tento dotaz.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Jsme dětský domov zřizovatel kraj. Budeme měnit kuchyňskou linku, která není v majetku. Fa na částku 68 470 Kč, z toho odsavač par za 3990 Kč, varná deska 4 990 Kč, myčka 7 990Kčvestavná trouba za 5 990 Kč. Samotná linka je teda za 45 510 Kč. Dotaz zní. Elektrospotřebiče zařadím do majetku a linku budu účtovat na SU 511, když jsme ji neměli v majetku. Nová linka bude mít od staré linky jen šuplíkové pojezdy, jinak vše zůstává stejné.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Jsme PO zřízená obcí. Nevím si rady s fakturou, která zní: Natažení datové sítě a rozšíření bezdrátové sítě. Dále pak oprava UPS.
Následně je vyčísleno: UAP-NANOHD (wifi) Kč 4.477, UAP-AC-PRO (wifi)Kč 3.629, Kabel Kč 1.500, Mikro Tik router Kč 1.798, olověná baterie (oprava)Kč 508, Prodlužovací kabel Kč 363, Práce technika Kč 7.500.
Faktura se týká dotažení připojení do tělocvičny.
Žádnou síť v účetnictví nemáme. Zasíťování proběhlo v rámci projektu rekonstrukce školy, tato šla účetně přes obec. Budova je majetkem obce. Tuto fakturu si máme pořešit sami. Poradíte mi, jak to zaúčtovat? Mohu pouze rozpočítat práci technika k položkám a navést do majetku, do oprav a materiálu?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková